你好,需要把计提的折旧冲销

老师,我们买了一处厂房和办公楼,土地以评估值入账,现在发的都是不动产证,原单位土地和房屋是分别摊销和折旧,评估也是分别评估的,我现在这个土地摊销年限,按不动产证上剩余年限摊销吗?
老板花了500万买了块地,当时是做进无形资产,然后我们自己又建了个办公楼,比如在建工程已经有300万了,现在楼已经建成,那这在建工程是要转进固定资产了,那这个地的500万是不是也要摊到办公楼里?只是有一部分地做了办公楼,我们是生产混凝土的制造型企业,账务如何处理,金额要分摊吗
老师,我们去年买了一块地300万,我计入了无形资产,今年我们将在这块地上建造一栋办公楼,和一个物流仓储中心,物流中心有两个厂区,现在先建其中一个。我们不是房地产企业,就是单纯买地,自己修。我现在想问问,我们的办公楼和物流中心我是不是要分开入账???就是在建工程-办公楼,,在建工程-物流中心。分开的话前期地基,买的材料又分不开了,我不知道怎么入账了。
老师,我们公司办理了土地证,老板不确定盖楼,我就提了五个月的折旧,老板又盖楼了,土地证就得入在建工程了,提了的折旧怎么办
我们单位的固定资产就是我已经从在建工程转入固定资产了 然后已经计提折旧了 但是又收到了一部分 那个混凝土的发票 老板说是盖车间的 我该怎么做这样入账才好呢
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师,怎么冲销?
你好,把计提的折旧冲销,分录是 借:累计折旧,贷:管理费用等科目
好的,能直接转到在建工程么
不然,费用一下子减少太多了
你好,需要把计提的折旧冲销,然后把拿地的成本计入 在建工程 科目核算