只在申报表里边调整,不用做分录的

老师,我企业所得税汇算的时候把暂估调增了,也缴纳了企业所得税,这种我应该如何写分录
老师,请问我小规模纳税人企业所得税汇算清缴时我有业务招待费调增和其他项目调增。这样我的利润就增加了。我是不需要调账了是吧?那我的年报还需要改吗?
老师,汇算清缴纳税调增了业务招待费,相应的应纳税所得额也增加了,就得多交所得税,我家是小规模纳税人,如何做这个分录呢?
公司是免税行业,22年一直未交企业所得税,做汇算清缴时发现业务招待费需要纳税调增,这种情况我们需要缴纳调增这部分的企业所得税吗
今年5月份做了2022年所得税汇算清缴之后,有些项目纳税调增后缴纳的所得税会计分录怎么写呢?我们是一家小规模纳税人
老师,我们现在发放2025年工资的时候才发现有个员工2025年7月份离职了,但是个税一直申报工资薪金,发现之后我更正申报了,但是增加人员只能增加到26年了,这个怎么处理呢
老师我25年8月份的时候开了发票在四川预缴了税款,在当月有红充了,我现在想要退税,怎么填增值税表,跨区域业务,怎么申请退税
小规模出售房屋、无形资产的税率
老师,您好,请教一下,像生产车间工人的工资,我计提时入生产成本-直接人工,那社保跟公积金,我是入制造费用好,还是直接 人工好
老师我25年8月份的时候开了发票在四川预缴了税款,在当月有红充了,我现在想要退税,怎么填增值税表
老师好,请问运输行业的业务处理会计分录怎么写
老师,进出口公司,收到客户汇进来美元,账务怎么处理?
年终奖都是实发的,没有像工资那样分应发跟实发,那怎么申报个税?
销售产品,质量问题,给客户退货款和客户提货的运费,怎么做分录?一般纳税人
(其他应付款-电费)从我接手贷方一直有余额,怎么能调平?
这汇算清缴申报表已经调整了,可是还得缴纳所得税了,这分录如何做账?
还申报了,需要补交所得税
借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
就这一个分录就可以吗老师?因为是小规模纳税人不用多做计提所得税的其他分录?
可以使用应交税费-所得税科目过度一下
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 贷:银行存款 就是这个分录就行吗老师?
是的,就是这样写就行了
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!