您好,同学, 如果直接销售,有销售价格(不含增值税,下同)的话,那么销售价格中已经包含了消费税,直接用销售价格乘以税率计算消费税,不需要除以(1-消费税税率); 但是如果没有销售价格(如告诉的是成本价),需要组价计算的话,我们需要把消费税包含到组成计税价格中,这时候就要除以(1-消费税税率)。

老师,请教下您,我们员工是独身子女,他有两个孩子,专向扣除申报是申报了2000元,但是实际只抵扣了一千元。这是为什么呢? 两个孩子都是他百分之百扣除的,没有和配偶各50%
老师,我们是建筑公司,只有建筑资质,没有销售资质,现在刚承接了一个空调设备的安装项目,我们包工包料,这项工程我们按什么税率开票呢?都按照百分之九吗?还是货物按照百分之十三,安装服务按百分之九?
老师,您好,我想问一下做财务分析的时候都喜欢将收入作为基数百分之百,然后将成本费用利润转化为收入的百分比,这个和以总的成本费用为基数百分之百,将各项成本费用转化为总成本费用的百分比有什么区别呢。简单的说就是我同样分析成本费用,是以收入为基数百分百还是总成本费用为基数100%了,两者的区别是什么,哪种更好
老师,原来长投占比例是百分之80,出售长投百分之70,计算比例时候为什么要除以一个80%呢 为什么不是直接乘以70% 就第四问第一个分录
为什么这两个算消费税,有一个除了1➖百分之10,而有一个不用呢,直接乘百分之十
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
谢谢老师
不客气,希望我的回答对您有所帮助,也请您及时对我的回答做出评价哦,谢谢啦!