你好,你看一下汇算清缴这里能修改吗?一般是不能修改的。你得在你单位自然人电子税务局扣缴端预缴申报的时候给他修改。
如果员工每月工资个税选择自己申报缴纳,企业需要怎么操作?有什么问题吗?可以这样操作吗?感觉个人只能汇算清缴的时候可以操作啊
老师,如果员工在两个公司任职,个税申报时两处都做了减除费用,这样可以等到汇算清缴再调整吗?
个人独资企业如果账务在年度汇算清缴之前,账务之前在税务方面多缴纳一分钱。有错误,那年度汇算清缴也是可以调整账务处理的吗?
老师,今天汇算的时候我发现21年有错账,会影响损益,我用以前年度损益调整后,在电子税务局申报21年报表的时候,我就申报正确那个还是错误那个啊?如果我申报正确的,但是我调整又是在22年了,那以后肯定每个月就对不上了
如果22年公司申报个税的时候有报错,那个人可以在个税汇算清缴时直接调整这个错误吗,如果可以的话要怎么操作呢
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
那就是只能公司在个税系统做更正申报吗
对的,是的,是这么做的。