借应交税费,应交增值税,贷营业外收入如果不需要缴纳增值税,作为这一个如果是减免了2%,这个不需要做账务处理。
今年餐饮行业享受免税政策,他的进项转出怎么做分录?
17年企业所得税利润不超过多少万享受小微企业减免政策
今年小微企业享受3—2的免税政策,免的税凭证怎么做
去年属于小微企业,今年目前为止不属于小企业,那现在还能享受六税两费减免政策吗?是不是现在还是可以享受的,然后2022年的小微享受的期间属于2023.7-2024.6,然后下年汇算时汇算2023年不属于小微企业的话然后不再享受六税两费减免政策
小规模企业开了3%税率的专票,是否就不能享受减免2%的政策?
这个月购买了财务软件7000元,对方开了普通发票,怎么记账? 另外这个月折旧分录应该折旧多少?
老师好,小规模商贸公司之前每年收入大概50万左右,几乎没有利润,今年经营范围增加了些劳务分包,工程施工以及建筑材料销售,1-6月销售额160万,实际成本和工资总共60万,现在差100万的成本票,先按5%的利润交企业所得税,会有税务风险不?
这个月缴纳6月开发票需缴纳增值税及附加税合计6000,怎么记账?具体分录是什么?
我们旭源超市报税登录时选企业还是选自然人
老师,外账进销存全部进项发票都入账,财务软件也要同步入账吗,待认证会很大,会被要求退税?怎么办?可以按本月销售来选择进项发票入账吗,这样财务软件里的库存就不会很大
计提消费税:借 税金及附加 贷 应交税费—应交消费税,对吗
老师晚上好,这个月计提的专项储备不足,超出的部分可以计入成本吗
老师我第一季度的季末数填错,导致第二季度季初数也错,这个可以改吗?怎样改啊,当时也没注意
请问一下老师,我们搞活动请人,总共一人3百元,请问需要申报个税吗
老师,我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入,缴纳税款?但是甲方要求后期再开票,现在不开票,这种情况该怎么处理呢