是,要把那张票还给对方,再让对方开正确发票

老师,对方给我们开了一张发票,我们也认证了,但是这张发票又开错了,我们需要退还给对方吗?
老师您好,我方开了发票给对方,对方未认证,还把发票丢失了,后来发现开错金额了,可以开红冲发票再开正确的发票吗
对方发票开错了,我们要把那张票还给对方,再让对方开正确发票吗
对方开的发票,跨月了,要重开,发票要红冲之后再开正确的,原来发票要还给对方吗
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
个人承担的社保,公司公账付了,后面不需要员工承担,科目做什么科目
我们应该付给总部5000元货款,由于我们的问题,总部罚了我们3000元,所以需要付5300元,这的罚款怎么做凭证
如果有个股东占股已经实缴完毕30万了,现在公司减资的话还可以吗?
请问股东分红可以随时分吗?
收到业务回款没有开票要怎么入账比如金额100,税率13%
老师在吗我属于居家办公我人在河北,但是公司有北京公司我可以异地开票吗,
老师,2021年成立的企业,最晚实收资本实缴时间是什么时候?
工商年报里有个单位本期实际缴费金额养老是填单位部分,包含个人部分吗
老师你好,5月份补了当年度1-3月的收入,更正申报交了税,请问这账务处理怎么做一般纳税人,小企业会计准则
老师好!请教一下,1.制造企业-公司以前均未计提坏账准备,有两笔款计入预付账款,审计审的让调进其他应收款,然后又全额冲了前期利润,就做了借:上期期末未分配利润,贷:其他应收款坏账准备。2.还有两笔款也是 计入到预付账款,审计直接调进:上期期末未分配利润,这总共冲前期利润678万,报表一下子减这么多的未分配利润期初数,会不会有税务风险?直接变了财报的期初未分配利润,这合适吗?怎么操作风险小还合规呢?3.有一笔长期投资302万,一直挂着,审计借:资产减值损失,贷:长期投资减值准备?能直接冲吗,税务会不会质疑你一下子冲这么多前期利润,还计提减值,麻烦老师指导一下,谢谢
为什么要还呢,又不是作废,是跨月了,只能冲红
发票管理办法中的规定
部分冲红的要不要还
部分冲红的,不要还