你好 这个是附在在建工程那边的

采购及安装合同,对方开具了3%税率的发票,我按照在建工程/安装工程费入了账,但实际上送过来的产品,都属于固定资产,我需要调账吗?在建工程转固定资产?
老师,买回来需安装的固定资产,安装时进在建工程,是在建工程时就计提折旧?还是达到预定可使用状态—就是安装完成可使用时转入固定资产,次月开始折旧
安装暖气空调,有预付和安装的过程,请问发票附在在建工程还是转入固定资产那?
202112月预付完费用做了在建工程 分录空调费和暖气费 当月收到了空调发票, 2022.2完工都统一转入固定资产时候才收到暖气发票,请问 1.这个暖气发票附到之前在建工程的分录去吗 2.那转固定资产分录凭证附什么附件
老师,燃气安装费和水电安装费是先入在建工程,然后再分摊入固定资产对不对,还是要把燃气安装单独转入固定资产
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了@董孝彬老师
电子税务局里面以抵扣并申报,但是账套里面没有入账,应该怎么办?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了
老师,请问,我们23年和24年把预收的款专做了收入,也补缴了增值税和所得税,这个账面在25年如何处理呢
老师企业应该怎么订单价呢?
@董找彬老师成本费用是8万,可以写一下计算步骤吗?
这个如何计算出答案,看不懂?
发票被购买方认证使用了,销售方能作废或开红字冲销吗?
24年月计提的工资25年一月发放实发工资,个人社保公积金也在24年12月申报了,请问第三季度填报的实际支付职工薪酬是填24年实发工资还是应发工资(包含社保个税等)
请问收到所个税和增值税比对不一致,要怎么更改?
我两个费用,其中一个费用是在建工程时候发票没收到。收到的时候都跨年2月了,这个发票是塞到之前在建工程凭证吗
你做账的时候,放到在建工程后面的
202112月在建工程 空调费和暖气费 当时收到了空调发票 2022.2都转入固定资产时候才收到暖气发票,这个暖气发票附到之前在建工程的分录去吗
这个你什么时候收到发票,什么时候做进去阿
什么意思? 这个发票是附到去年的在建工程凭证里吗 在建工程分录去年付完款就都做了
你按照收到发票的时间做账阿