22年实现的正数利润减去亏损的。然后用这个差额乘以5%的税率。

税务局系统显示已入账未抵扣的发票还能红冲吗?
用上期留抵税额抵扣本期的销项税额,会计分录怎么做?
一家公司给另一公司打投资款,占注册资本36%,如何写分录
开交通运输发票是不是需要特定资质文件,需要什么资质?
老师您好,公司的工资分两部分发,工资一部分,奖金一部分,是不是奖金这部分就不需要要交税?
个体户没开过发票,现在注销,需要申报26年2季度的税吗
老师,想咨询一下企税预缴表,和汇算清缴的事情
老师你好!我们是一般纳税人建筑装饰公司,在外地的室内装修项目工程款总金额不超过30万,请问需要进行跨区域涉税事项报告吗?
你好,老师。我司是一般纳税人出口免税贸易9810仓储形式出口。现主要问题是供应商这边开具发票是专票13%,供应商收点数过高,老板觉得成本过高,故成本票开不齐回来,若是这样,是否会将未开回发票的作内销处理?另外一出口让供应商开票回来,作发出商品-海外仓,待实现收入后再结转成本对不?但由于企业是小规模升一般纳税人的,之前的海外仓好多都没有发票的,若这情况下是否都是要求供应商开回发票再冲成本。之前就是因为没有开成本票回来而交不少所得税。若是实现销售结转成本是否要与之前的报关单一一对上,但仓储形式这个若是这样对太难啦,因为销售的是边批货物都不清楚 。现纠结成本结算应如何介定。
请问老师,企业安置残疾人怎么计算可以抵多少增值税?有政策文件么
那也就是用{(1007000-500000+640000)-985228.3}*5%=8088.59元,对吗?
是的,您这样计算是对的。然后有附加税,这些也可以扣除。是销管财,这些费用也能扣。
那他文里说的应纳税所得额不过100万的问分,按25%*20%计算。这句话怎么理解?
就是你的利润小于100万,按5%算。
如果利润超100万的是分段算吗?
你好 1-300都是5%的税率了呢
我们公司是从事建筑设计的公司,人员不超300人,资产总额不超5000万,是不是文中所说的小型微利企业?
应纳税所得额也不超过300万,就是小微企业同时满足这三个条件。
老师,再问一个问题,我估算3月累计利润1132150.55元,是先减去上年的弥补亏损985228.3元,后得出146922.25*5%=7346.11元预交一季度企业所得税吗?
是的,这样计算是对的。