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老师您好,我们是会务服务公司,做了一笔单子6800,公司法人微信收到款了,然后转到公户,还没有开票给客户,怎么入账做分录呢

2023-03-28 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-28 15:32

借:银行存款6800 贷:预收账款6800

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借:银行存款6800 贷:预收账款6800
2023-03-28
你好!是的。是要做这个步骤的
2020-12-02
需要对方写个委托付款书
2023-10-09
同学,你好 老板转入公户,做借款 借:银行存款 贷:其他应付款 如果做收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2022-11-24
 你好      借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品  。 退货 :借 库存商品贷主营业务成本      借主营业务收入  应交税费  贷 应付账款  。 借其他应收款-法人贷      银行存款     借  应付账款贷其他应收款  
2021-01-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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