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老师,运输发票没收到,但实际支付出去了,这个月涉及企业所得税,该怎么处理呢

2023-03-28 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-28 16:41

按预付账款处理,收到发票后,平预付账款

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快账用户8671 追问 2023-03-28 16:43

已经付款,借:应付账款,贷:银行,可不可以暂时成本,借:主营业务成本,贷:应付账款 缺成本\'

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齐红老师 解答 2023-03-28 16:50

可以暂时成本,借:主营业务成本,贷:应付账款

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快账用户8671 追问 2023-03-28 16:53

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-28 16:59

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按预付账款处理,收到发票后,平预付账款
2023-03-28
这个费用计入营业外支出,不能税前扣除
2023-12-18
你好;       可以的; 你12月做   成本费用了吗 ? 如果做了。 金额一致 把发票附在12月凭证后面去   
2023-02-09
你好,因为你的费用是去年的,要做到以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷银行存款
2021-11-21
你好,可以直接做借主营业务成本车辆保险,贷其他应付款暂估款, 付款做借其他应付款保险公司,贷银行,后续取得发票做借主营业务成本车辆保险负数,,贷其他应付款暂估款 负数  按发票做借借主营业务成本车辆保险,贷其他应付款保险公司,
2021-10-14
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