你好,有分配利润,或者提取盈余公积吗?

期末未分配利润=期初未分配利润+净利润+-以前年度损益调整,以前年度损益调整在借方是加还是减?
老师,以前年度损益调整结转至利润分配里了,但是报表上的未分配利润是之前的数,以前年度损益调整在利润表中不体现,那报表上年初的未分配利润➕利润表上的净利润就不等于期末得未分配利润了呀
老师下午好!年初未分配利润加上以前年度损益调整家本年净利润怎么不等于年末未分配利润
年末未分配利润等于年初未分配利润加上本年净利润吗?
老师,年初未分配利润➕本年累计利润➕➖本年度调整的以前年度损益=年末未分配利润。对吗
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
除了这两笔,其他没有
你好,符合这个关系吗 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润—提取的盈余公积
符合,就是不等于资产负债表上的期末数1859288.93。和实收资本那个分录没有关系吧。这是错在哪里了,差了351448.67
你好,符合就说明没有问题 和实收资本那个分录没有关系 发生了以前年度损益调整,分配利润,提取盈余公积的情况下,需要把这些都考虑进来
没有提取盈余公积。就发生了以前年度损益调整32550.64。请老师回答我的问题,差了351448.67。这个数是2213407.6-1859822.93得来的
差了354118.67。和资产负债表上的期末数
你好,差了351448.67,有哪个科目的发生额或者余额就是这个差额吗
没有。我都仔细看看了
你好,那就需要去检查,是不是单位的软件出故障了