你好,你预缴的时候交了个税了吗?如果有一部分交了的可以。
两处所得没有超过12万,汇算清缴时要补税600元,可以享受免申报吗?
个人的综合所得未超过12万 是不是 可以直接享受在个税app里面点击 享受免于申报 就可以开了?我2021年综合所得只有工资 总金额是119745元
个税汇算清缴,年收入不超过12万。现在系统显示说,需要补交200多元。但是有一个可以享受免申报的界面,我就点了免申报,没问题的吧?
个税汇算清缴要补税3000多元,但全面综合所得不超过12万,最后可以点击享受免申报吗
居民个人取得的综合所得,年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的,或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的,居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。 到底是需不需要汇算清缴?
被删除的退库单怎么找回
老师收到上级单位无偿调拨的公务用车,我公司是国企,调拨单上账面原值是195600元,计提折旧189679.01元,账面净值5920.99元,老师我怎么入固定资产分录,和下个月计提折旧怎么计提,分录怎么写
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
老师好,我们是做机制砂的,开发票品名可以开混凝土吗,分专票普票吗
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某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
某军粮供应站家企业8月1日从符合规定的一企业采购军工小麦粉250,000公斤每公斤价格为¥4.5,按照双方约定的供货方式,由乙方负责将大米送到指定地点途中发生的运输费装卸等其他费用¥9000由甲方负担采购货款,其它费用银行转账支付8月25日甲企业销售小麦粉150,000公斤,这两个销售价格为每公斤¥1.6款项银行收取国家核定的军粮供应小麦粉结算价为¥4.8计算差价补贴,8月30日收到军工差价补贴请列出会计分录
老师已经完成汇算清缴补税小企业会计准则如何做账
某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本计价核算,2023年6月发生下列原材料收发业务(下列采购业务取得的增值税专用发票均已认证)“原材料”、“在途物资”、“应交税费”、“应付账款”需设置明细科目核算):13日,向乙公司采购的B材料5,000千克到达企业验收入库。根据业务编制会计分录。
个体工商户1通过市政府将其所得5000元捐赠给红十字事业。已知该个体户收入总额10万元。各项扣除共计8万元。要求:计算1应纳个人所得税额。
没有预交过
界面上只有保存和免申报两个选项
你好,那你不要选择标准申报。
没有简易申报的界面,进去就是标准申报
你好,你从首页截图看一下的。
无需办理年度汇算的情形,第一条,年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的
你好,免于申报的那一页,你再自己看一下,他们有一个注 是不是有这么一段话,年累计收入在12万以内,但是预缴已经缴纳了税款的,他是不是有这一句话,你看一下的。
应交税3000多元,但综合所得不到12万,是不是属于上面的情形?选择免申报应该是没有问题的吧?
给别人报的,已经点了免申报,现在看不到了
你好,可以看一下这个的
有这句话,那现在怎么办呢,到大厅去重新办吗
你好,你在这里面更正申报不了吗?手机APP。
就是说之前如果预缴了3000多,现在就是免申报,之前没交过钱的,现在就只能去大厅交?
对的,是的,手机APP里面就可以缴纳的。
只有保存和免申报两个选项?
你返回去你看一下没有一个简易申报吗?或者是一般申报。这里面是标准申报。