你好这个可能是平时少交了,所以才要补的。
老师 员工个税汇算清缴后 公司退还员工自己缴纳的个税 怎么做分录呢?(员工和公司协商好个税由公司出 期间公司都有正常扣员工的,但是没有申报,所以个税APP汇算清缴的时候需要补缴,补缴后员工申请公司退还这笔钱 )
老师 这个年度工资薪金总额为12万 不用办理汇算清缴 是什么意思 我们公司员工没有转账附加扣除 然后工资每个月1万 那应该每个月怎么缴纳个税 年度需不需要汇算清缴呢 怎么理解呀
你好,老师,有的员工在两个单位有工资,然后现在个人所得税汇算清缴的时候,要求补税,当时缴纳得税不对吗?为什么会出现补税?
老师,你好。对于个人所得税请教一下。比如某人在A公司的每月工资是5000不到一点,在B公司的工资是7000不到,扣除专项扣除每月2000,每月两家公司都不用缴纳个人所得税,但是年收入超过12万了,到时候汇缴清算的时候,是不是需要缴纳个人所得税?
老师你好,我的个人生产经营所得在季度预缴申报的时候有那个专项扣除那个工资那一块,然后再汇算清缴的时候不让扣了。这是怎么回事?
生育津贴怎么领取,社保在怀孕生产期间不能断交吗
个体户需要怎么做才可以开票
公司购买的财税课会员费,计入什么科目?
老师,我去年八万费用做到今年,去年12月份的报销单报销流程走了好久,一直拖到今年2月才报销完,再加上去年的管理费用也大,所以我就都做到今年来了,可以吗
对方两个公司在一个集团下面,一个开票一个收款可以吗?需要补什么资料
老师,请问下,别人公司给我们了一张电子商业承兑汇票然后,我们找了一家贴现的,公账上给我们打了十万,贴现利息,我们私下,给的,现在怎么做账,这张票,假设是a公司给我们的?我们的老会计说的,a公司给我们只是往来款,这个意思?现在怎么做平?这不是找银行贴现的,如果是找银行贴现的,那个贴现的利息可以做财务费用,然后说这是私下找的,让我不要体现这个给我们打钱的贴现的这个公司,现在怎么做
一般纳税人注销不过,没显示原因,窗口说他们看到跨月了需要补报7月个税。只能看到这个。我重新登录税务局,预检也是显示这个需要报才可以提交注销,问,正常来说他们看不到其他原因了,是表示问题就只有刚说得那个吗。如果还有其他原因,例如成本票不够啥的,都能一并知道吧?
老师我去年有一笔固资产,3000元,在24年6月已入账,但是当时没有入固定资产卡片,也没有进行计提,我现在应该怎么做。
之前会计的账务处理:固定资产入账是,借固资22825.66,进项税额2967.34,贷:银存。 固定资产折旧金额:25793,含税金额(包含上面那个进项税额2967.34),按他的做法,这里折旧金额应该是22825.66才对。 现在重新做账,纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),现在转出 借,固定资产电子设备2967.34 贷,进项税额转出2967.34。 这样账务处理发现固定资产折旧净值里多了2967.34(之前会计进项税额虽然抵扣了没有入账固资,我现做进项税额转出,固资入账金额增加2967.34 ,但原会计做固定资产折旧时,错误的包含了税额2967.34),现在要怎么调账。
老师你好我想咨询一下,我们家发票额度不够了,但是,货已经卖了,钱也收到了,应该怎么做账,下个月开发票了又怎么做呢
老师,平常个人所得税是系统自动算的,怎么能少交呢?
你好是这样子的,如果你每个月按照5000来扣的话,就有可能会少。
老师,安5000元算怎么少的,个人所得税是按累计算的么?
你好,是的,就是按累计来算的。
老师,我刚才给这个员工在手机上申请年度汇算清缴的,工资总收入是63593元减去60000剩余应纳所得额3593元,老师是不是3593*3%=107.79元要不要交税呀?急急
你好,这个要看您之前有交了多少税啊,如果光看您给的这个数据的话,就是要补税107.79
老师,之前我看了每个月交税的,合计交了115元?为什么还要补税呀?
你好,如果是这样子的话,那就应该还是要退税才对。
老师,就是的,为什么还要补税呀?弄不懂呀?而且这个员工没有专项扣除这些,全是硬扣的?老师,我现在就不懂,为什么个税申报每月都交个税的,现在还要交税为什么呀?
您好,要不您把这个截图来看一下?
老师,这个员工下午请假了,但是我看了确定是收入63593元 应纳所得额3593元,后面我就没干给他申报了?
你好也行,先放着吧,到时候再看一下。
老师,放着不是个事,还是汇算清缴的?老师出错原因是什么??
你好,老师没有看到也不能确认。您要不打电话我咨询一下当地12366?
老师,我问过税管员啦,他说系统平时扣钱应该全部带出来呀?他叫这个员工把手机带到税务局去一下。
您好,您把下一步的截图来看一下。
老师,没有下一步啦
这个界面上不是有下一步吗?因为他这个是应纳税所得额嘛,然后还要扣除。钱的交的部分吗?