你好1; 福利费不能抵扣的 ;2. 不能抵扣哈
老师 您好 想问下 1.我们单位在2020年11月给对方单位(不在一个省)开好专票(对方到现在还没有认证) 并提交外经证 在今天开好退票了 那我们是把退票的抵扣联和发票联自己留存哈 再收回之前的原发票的抵扣联和发票联 就可以了哈 因为对方没有认证的情况 2. 外经证11月已经申请了 现在还没有联系上对方 不管对方有没有交税 我们都可以撤销外经证的申请哈 (假如对方交税 那再退即可 (假如对方没有撤销 我们申请的外经证 可以不撤销 然后不做处理 可以么 )假如对方没有交 那直接撤销 老师 是这样操作么)谢谢您
根据增值税法律制度的规定,下列各项中,不得开具增值税专用发票的有( )。(多选) A一般纳税人从事金融商品转让业务 B提供旅游服务选择差额计税的纳税人,向旅游服务购买方收取并支付给其他单位的住宿费 C小规模纳税人提供应税劳务 D提供经纪代理服务的纳税人,向委托方收取的政府性基金 【答案】ABD 老师为什么B是对的,我知道住宿费可以抵,但你享受了差额计税,享受优惠的,还可以开抵扣的?
是我们旅行社安排了一个剧组的节目拍摄活动的住宿,租车,餐饮和外景场地租用整个全过程,我们单位也取得了相应发票,我们是实行差额征税,如果按照旅游服务我们开不了全额专票,但这又是对方的成本,需要进项抵扣,如果全额开专票的话,开什么项目比较合适您的回答你好,需要分别根据餐饮,住宿,租车和外景场地租用,开具相应内容的发票。但我想的是开旅游发票*餐饮等还是开不了专票啊,选择什么税目呢
请教老师,关于车票抵扣的问题 1.必须载明旅客身份信息的车票才能抵扣是吗?打的费、过桥过路费是不能抵扣的吧? 2.还有如果是给一个公司开的总的车票发票,没有个人身份信息也是可以抵扣的吧?这样的发票如果是普票也要计算抵扣吗? 麻烦老师一一对应分开解答,谢谢了
您好老师,我们公司是做政府ppp项目工程的,投资建了一个学校,有十年运营期,盈利模式一个是政府付费,然后一个运营收入是学生的住宿费,住宿费可以开免税发票,那进项税抵扣时有一部分肯定是不能抵扣的,这个该怎么区分呢?如果按宿舍楼的面积区分,那进项税不能抵扣的太多了,望老师帮忙解答谢谢。
老师,工商年报的税费包括水土保持补偿费吗?
请问我们收到一笔保证金,写一张收据给对方就行了吧,不需要开发票吧
老师,请问续时账是什么内容?
老师你好,请问一下,企业所得税是季度缴纳,比如1月交10.11.12月的企业所得税,那是在1月份计提并缴纳吗?还是在12月计提,1月缴费。
老师,您好!请教您 公司有个人所得税手续费返还。需要缴纳增值税,请问账务处理怎么做呢? 谢谢老师!
房租发票未开,平时计提房租,借:制造费用 贷:其他应付款 收到专票怎么冲? 另外如果发票提前开,需要摊销房租费吗?
红笔写的400是这么得出来是
老师好 公司增加完汽车租赁经营范围后,能开发票了 租赁车辆来源有要求吗 老板或者其他人的车租赁出去用公司开票收款合规吗
老师,在建工程无偿移交资产会计分录怎么做
工商年报,单位缴费基数包括补缴以前年度社保的基数社保基数么,比如24年交的24年1_12月社保费,也补缴了23年的社保,那么工商年报中,单位缴费基数是填写24年的社保基数?还是补缴的23年基数加24年的基数合计数
1住宿费如果是法人拉业务出去的也不能抵扣吗,怎么才能抵扣,求解 2文化服务门票不能抵扣吗? 3同一个公司还能同时开6和3的税率吗?是开的不对,还是我理解错了,求解谢谢老师
你好1; 是差旅费可以抵扣 ; 但是如果是旅游 属于福利费不能抵扣哈 ;2. 文化服务门票是 员工旅游发生的; 不能抵扣的; 3. 看是什么业务; 简易计税可以按3%
1一个公司,差旅费是6,门票是3,简易计税不应该都是3吗? 2一张发票我怎么勾选抵扣,或者说3做进项转出啊?
你好; 门票是票务代理是按3% ;这个是的 ;2. 你公司是一般计税的玛 ;这些 门票是福利费; 要转出
我单位是一般计税,住宿费可以抵扣,门票不能抵扣,但是在一张发票上怎么弄?
你好; 是的; 先认证; 转出3%部分的进项税
我干脆不要了,全张发票不抵扣也可以是不是?
你好; 也可以的; 含税记入 费用去
求这个发票的分录,求解谢谢老师
你好; 比如 借管理费用-差旅费;应付职工薪酬-福利费 贷; 银行存款 ; 借 管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费
借,管理费用, 贷,现金, 可以吗?
你好; 你按我写的做哈
老师,你这样下科目 年底汇算清缴是需要调整所得税的,福利费是有限额的呀,还是说我这样下科目有什么风险,求解谢谢老师
你好; 福利费本身就是14%扣除比例;超过了调增哈