2、某公司几个月前销售了一批商品,已经开好了发票和该商品一并交给了该客户,但是客户到了月结付款时不付款,并要求退货,若某公司同意退货,但是已经开出去的发票客户已经抵扣进项了,请问抵扣了的税款有办法退回来吗,把原来的发票作废可以要回税款吗?某公司的财务说这个税款只能做坏账处理了,请问老师某公司的财务理解的是对吗?若不对,错在哪里,怎么样才能把税款要回来,谢谢。
老师,请问,我们公司是销售安装空调的一般纳税人企业,上个月开票出去了,因为进项发票不够,拿了一些其他空调发票来抵扣,那我做账的时候没有开出去的空调要进库存商品吗?只是结转成本得时候不用结转这个?
我6月开了一家公司,因为不懂财务,7月8月开了很多发票出去(真实业务),但进项发票我不懂,也没问供应商要,所以没多少进项发票进来,7月8月合起来要交80多万的税。国税电话打来我才知道原来是要进项发票抵扣的。昨天一家代理记账公司找到我,在我们县城还是小有名气的,说叫我们找他代理,问我进项发票能不能取进来的,我问了供应商,都是可以提供的,因为7月8月我不懂没问他们要,所以就先没开给我。然后代理记账的人说,以后进项发票取进来,拿来抵7月8月的税款。我自己上网查了一下,就算9月取进来足够的进项,也没法抵以前的税款了。但代理记账老板信誓旦旦的说她有办法的,有认识的人。请问是可以税务局内部操作的么?我怕被骗钱。
有没有什么免费进销存软件能把我每月开出去的发票从税控盘可以到进去,这样我就不用自己一个商品一个商品月底算一个月销售了多少来算销售成本,因为我们是一般纳税人,老板没有买进销存软件,只是买了财务软件最低版本只能记账,我们是蔬菜批发公司,每月月底就算这个浪费很多时间,毕竟人算就害怕不准确
老师好,有个客户,我们的货上月出货给了他,但是由于发票用完了,要本月才能开票给他,这个客户上月也卖出了该货,有了销项,但是没有进项,所以申报上月的时候需要缴纳比较多的税,然后这个客户说他说上个月亏了很多,因交了很多税,我们本月开给他发票就有了进项了,可以抵扣以后的销项的,并没有亏,是吗?这个客户说若本月没有销项呢,那还不是亏了,请问老师进项税额可以在账户中存几个月,没有销项就会清零吗?谢谢。
老师好! 1、某公司上月销售一批商品,开出了销项发票,但是因为该商品的供应商上月无发票,需本月开出发票,但是某公司的财务觉得自己亏了,因为上月没有进项抵扣,多交了税,本月进项来还不知道什么时候会再有销项,可以能抵扣,若本月公司关门了,也不能抵扣,所以不管怎么样,肯定是亏的。老师这个财务理解的是对吗?若不对,错在哪里?
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
同学你好,可以这样理解,不一定对,不对的地方是,如果本月持续经营,开具发票很多,本月就可以多抵扣一些增值税,最终结果是一样的,只不过提前一个月多交了点税而已。
本来就是一样,一个早抵扣,一个晚抵扣而已;老师第二个问题呢?
同学你好,不好意思,就看到了一个问题,现在才看到第二个问题,抵扣了的税款的发票,没办法退回来,可以把原来的发票红冲,可以要回税款。某公司的财务说这个税款只能做坏账处理了,某公司的财务理解的,是不对的。若不对,错在可以红冲发票,申请退税,或者抵顶后续销售应交的税款。
老师回答的太完美了,某公司财务不理了(估计没有学好),谢谢。
同学你好,好的,不客气,祝你学习进步,工作顺利。
某公司开了红冲发票,那客户以前已经抵扣过的税款,税务局会怎么处理?会把客户别的地方进来的同等金额大税款进项转出吗?也就是不能抵扣。
同学你好,税务局会要求企业做进项转出处理,是的,不能抵扣的。
因为客户已经抵扣过了,所以必须让其他同等金额的税额进项转出,要不然客户就多抵扣了,是这样理解吧。
同学你好,是这样理解的。