您好! 1 借 银行存款 5000 贷 应缴财政专户款 5000 2 借:固定资产72500 贷:非流动资产基金-固定资产72500 借:非流动资产基金-在建工程72500 贷:在建工程72500
⑷经批准从上级单位无偿调入图书一批,该批图书调出方账面价值160000元,签发现金支票支付运输费1000元。 ⑸年初与某企业签订融资租赁合同,租入专业测绘无人机一台;合同约定租赁价款2000万元,每年年末等额支付,租期5年;年末,用零余额账户支付无人机租赁款(不考虑税费影响)。 ⑹经上级批准,将一台不需用的设备对外出售,取得设备价款10000元。该设备原值50000元,已提折旧35000元。 ⑺经上级批准,将一批老旧设备报废处理。该批设备原值120000元,已提折旧100000元。取得残值收入800元,支付清理费用1200元,均通过银行存款收支。 ⑻经上级批准,将一台复印机无偿调拨给一所小学。该设备原值8000元,已提折旧500元。用现金支付本单位承担的运输费300元。
3.请做出以下单位相关事项的账务处理。(1)某教育管理事业单位收到财政部门通过财政专户返还的考试考务工作经费30万元,用于单位组织的考务工作经费。(2)某行政单位计提其管理的廉租房折旧10000元。(3)某行政单位经批准对外无偿调出一套设备,该设备账面余额为100000元,已计提折旧40000元。设备调出过程中该单位以现金支票支付了运输费1000元,不考虑相关税费。(4)某事业单位以A设备向甲公司投资,设备账面原值10万元,已计提折旧2万元,双方协议以评估价值8万元作价投资,不考虑相关税费,不形成对甲公司的控制、共同控制或重大影响。(5)某行政单位接受其他单位捐赠的劳动保护用品30000元,并验收入库,通过单位零余额账户支付相关运输费1000元。(6)某事业单位出售持有的6个月期的凭证式国债,购入成本200000元,年利率6%,目前已持有3个月。出售价210000元,款项已收到。
2.资料:某事业单位发生的经济业务如下:(1)购买一台不需要安装的专用设备用于事业活动,其购入价款为22600元,款项以银行存款支付。(2)购入一批不需要安装的设备,其价款为30000元,设备已通过验收。根据购买合同的规定,取得该设备时应支付总价款的80%,金额为24000元,其余款项为扣留的质量保证金;如设备无质量问题,则在4个月后支付,款项均通过单位零余额账户支付。(3)为开展专业活动,采用融资租赁方式租入不需要安装的经营生产用设备一台,按照租赁协议确定的设备价款为100000元,租赁期为4年,每年年末支付本金25000元。另外支付手续费、运输费、途中保险费等5000元。款项均通过银行存款支付。(4)接受外单位捐赠的笔记本电脑5台,发票注明的金额为50000元,自行负担运输费1000元,款项通过银行存款支付。(5)本月计提专业用设备折旧8750元。(6)经上级批准将不用的电器对外出售,该电器的账面原值为40000元,已计提折旧26000元,出售价款5000元,款项已存入银行。(假设不考虑相关税费)(7)年末,在清查固定资产的过程中盘盈设备一台,该设备同类产品的市场价格为17000元
木木老师,某事业单位经批准将一闲置的设备对外出租,租赁费用共计8000元。设备已经租出,已经收到设备租赁款5000元,并存入单位的银行账户。其余款项将在2个月后支付。 5.某事业单位为购置某设备向供应商预付定金15000元,款项通过零余额账户支付。 6.某事业单位以政府分散的方式购入材料-批,材料价款12000元.根据购买合同,第一笔款项8000元已经通过单位零余额账户支付,材料由供应商交付行政单位。并已经验收入库。 7.某行政单位以政府集中采购方式购入-批通信设备,价值100000元,款项由财政部门以直接支付的方式支付。该设备不需要安装,已经通过验收。 8.某事业单位自行建造的一台专业设备完工,经验收后交付使用。工程完工时“在建工程——专业设备建造工程”科目借方余额为72500元。谢谢
4.(1)某企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上列明原价400000元,增值税税额为52000元,支付包装费20000元,运杂费10000元,设备已经到达企业,款项已经支付。(2)该设备发生的安装成本50000元,其中:领用生产用原材料20000元,应付工人工资20000元,其余费用用银行存款支付。(3)上述设备安装完毕后,交付使用。则上述业务中,涉及的相关分录有()A.借:在建工程430000应交税费一—应交增值税(进项税额)52000贷:银行存款482000B.借:在建工程50000货:原材料20000银行存款30000C.借:在建工程30000货:银行存款30000D.借:在建工程50000贷:原材料20000应付职工薪酬一工资20000银行存款10000E.借:固定资产480000贷:在建工程480000
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?