你好 预付货款、借:预付账款,贷:银行存款 收到材料、借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款 补付货款,借:预付账款,贷:银行存款

某年3月10日,甲公司向乙公司预付货款40000元,采购一批原材料。乙公司于4月5日交付所购材料,并开具增值税专用发票,材料价款为67000元,增值税进项税额为11390元。4月20日,甲公司将应补付的货款38390元通过银行转账支付。甲公司的账务处理。
6月20日,华联公司向乙公司预付货款80000元,采购一批原材料。乙公司于7月10 日交付原材料并开来增值税专用发票,材料价款为75000元,进项税为9750元。7月12日,华联公司将应补付的等货款4750元通过银行转账支付
某年6月20日,华联公司向A公司预付货款140000元,采购一批原材料。A公司于7月10日交付所购材料,并开来增值税专用发票,材料价款200000元,增值税税款26000元。7月12日,华联公司将应补付的货款通过银行转账支付。完成下列会计分录。(1)6月20日,预付货款(2)7月10日,材料验收入库(3)7月12日,补付货款
2X21年5月20日,甲公司向乙公司预付货款50000元,采购一批原材料。乙公司于6月9日交付所购材料,并开具增值税专用发票,材料价款为40000元,增值税进项税额为5200元。6月11日,甲公司将应补付的货款4800元通过银行转账支付。请编制以上业务的会计分录。
华豆公司6月20日:向三公司顿付货款60.000元米乙公司于7月10日交付所购材料,并开来增值税专用发票,材料价款为62000元,增值税进项税额为8060元。7月12日,华夏公司将应补付的货款10060元通过银行转账支付。(1)6月20日,预付货款。(2)7月10日,材料验收入库。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?