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输入试题关键词 千万试题任你查 马上搜题 收到KM公司开具的转账支票一张,投入货币资金300000元。支票已送银行进账。2 收到IT公司投资的一项专利权,经评估确认价值为350000元(包含税,增值税税率为6%)3收到YY先生投入的旧设备一台,账面原值90 000,已提折旧8000元,双方确认的价值为8200元(不含税)。4 收到YM公司投入的原材料的一批,投资合同约定价值为60000元,进项税税额为9600元。YM公司已开具增值税专用发票,约定价值与公允价值相符,材料已验收入库。 5 收到BC公司投入的非专利技术一项,合同约定价值60000元(含税,增值税税率为6%),同时收到BF公司投入的科研楼一栋,合同约定该房屋的价值为30000000元(含税,增值税税率为10%),合同约定价值与公允价值均相符。 西小姐促NL久业久次州他出如¥h△-_ 1
【资料】FL公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司发生以下经济业务:1.收到KM公司开具的转账支票一张,投入货币资金300000元。支票已送银行进账。2.收到IT公司投资的一项专利权,经评估确认价值为350000元(含税,增值税税率为6%)。3.收到YY先生投入的旧设备一台,账面原值90000元,已提折旧8000元,双方确认的价值为82000元(不含税)。4.收到YM公司投入的原材料一批,投资合同约定价值为60000元,进项税税额为7800元。YM公司已开具增值税专用发票,约定价值与公允价值相符,材料已验收入库。5.收到BC公司投入的非专利技术一项,合同约定价值为60000元(含税,增值税税率为6%),同时收到BF公司投入的科研楼一栋,合同约定该房屋的价值为30000000元(含税,增值税税率为9%),合同约定价值与公允价值均相符。
【目的】练习投入资本的核算。【资料】FL公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%该公司发生以下经济业务:1.收到KM公司开具的转账支票一张,投入货币资金300000元。支票已送银行进账2.收到IT公司投资的一项专利权,经评估确认价值为350000元(含税,增值税税率为6%)3.收到YY先生投入的旧设备一台,账面原值0000元,已提折旧8000元,双方确认的价值为82000元(不含税)4.收到YM公司投入的原材料一批,投资合同约定价值为60000元,进项税税额为7800元。YM公司已开具增值税专用发票,约定价值与公允价值相符,材料已验收入库。5.收到BC公司投入的非专利技术一项,合同约定价值为60000元(含税,增值税税率为6%),同时收到BF公司投入的科研楼一栋,合同约定该房屋的价值为30000000元(含税,增值税税率为9%),合同约定价值与公允价值均相符。【要求】根据以上经济业务资料,编制相关的会计分录。【答题】
(一)目的练习所有者权益的核算。(二)资料大华公司发生如下经济业务:1.国家投入资本金300万元,款项已存入银行。2.甲企业投入运输车辆5台,合同约定的价值为80万元,增值税进项税额为10.4万元;投入原材料一批,合同约定的价值为50万元,增值税进项税额为6.5万元,增值税投资方已出,收到增值税专用发票。3.乙企业以一项专利权投资,合同约定的价值为30万元,增值税进项税额为1.8万元,增值税投资方已出,收到增值税专用发票。4.经批准,将资本公积160万元按国家、甲、乙、丙投资各方的出资比例转增资本,各投资方转增的资本金分别为64万元、48万元、32万元和16万元。(三)要求根据资料编制会计分录。
大华公司发生如下经济业务:1.国家投入资本金300万元,款项已存入银行。2.甲企业投入运输车辆5台,合同约定的价值为80万元,增值税进项税额为10.4万元;投入原材料一-批,合同约定的价值为50万元,增值税进项税额为6.5万元,增值税投资方已出,收到增值税专用发票。3.乙企业以一项专利权投资,合同约定的价值为30万元,增值税进项税额为1.8万元,增值税投资方已出,收到增值税专用发票。4.经批准,将资本公积160万元按国家、甲、乙、丙投资各方的出资比例转增资本,各投资方转增的资本金分别为64万元、48万元、32万元和16万元。根据资料编制会计分录。
请问3月预缴了10万,4月申报的时候在申报表填写了本地发生额和本期实际抵减额,10万,但是3月本地税款只有5万,请问我是不是要更正3月申报表那个实际抵减额 不能写10万只能写5万呢,我现在4月申报发现不会自动抵减我3月剩余的睡款
老师你好,下载自然人电子税务局的时候登记的办税人员信息,登税的
老师,麻烦问一下,我们这个月月向个人借了一笔款,当月也就还了,这还用过账吗?
22年12月份的个税申报了但是没有缴款,在税款缴纳页面没有相应的信息,现在突然出现了缴款信息还有滞纳金,请问这个滞纳金有什么办法不缴纳吗
支付试验队的餐饮费,算员工福利吧,怎么做分录,这个试验队主要是来针对单位的一个制定项目的,是计入研发支出资本化还研发支出费用化支出呢?
老师好,请问开材料销售的专票,小规模和一般纳税人的增值税是几个点的?
老师,我注销小规模公司,现在需要填写4-6月的报表,期末余额填1季度底的数据就行?
有新员工入职,在申报社保时需要怎么操作?
老师开通公司的公积金账户,如果开通了没交有什么影响吗
我们由阿里帮我们收汇后再转给我们,那么它扣的佣金怎么记帐,分录怎么写
您好1.借 银行存款300000 贷 实收资本300000 2.借无形资产350000/1.06 借应交税费-应交增值税-进项税额350000/1.06*0.06 贷实收资本350000 3.借固定资产82000 借应交税费-应交增值税-进项税额82000*0.13=10660 贷实收资本82000%2b10660=92660 4.借原材料60000 借应交税费-应交增值税-进项税额7800 贷实收资本67800 5.借无形资产60000/1.06=56603.77 借固定资产30000000/1.09=27522935.78 借应交税费-应交增值税-进项税额60000/1.06*0.06%2b30000000/1.09*0.09=2480460.45 贷实收资本 60000%2b30000000=30060000