借未分配利润贷盈余公积。

老师好!计提盈余公积会计分录: 借:利润分配--提取盈余公积 贷:盈余公积--法定盈余公积 结转 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--提前盈余公积 会计分录对吗?
老师!提取盈余公积会计分录怎么做?一般提取盈余公积比例是多少?
老师好,计提盈余公积的会计分录怎么做
老师,提取盈余公积会计分录怎么做,提取盈余公积交税嘛
老师计提企业所得税会计分录和盈余公积金的会计分录怎么做
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
还结转未份配利润吗
期末需要结转,只留一个。本年利润未分配利润科目有余额。
我是这样做了 不知道对不对
你写了应付股利,那这个不对。
那股东分红的这个分录怎么做
你好: 分红的会计分录: 借:利润分配—应付现金股利或利润 贷:应付股利 实际支付现金股利或利润时: 借:应付股利 贷:银行存款等