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老师,这笔业务怎么做分录。

老师,这笔业务怎么做分录。
2023-03-31 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-31 17:16

你好,学员,耐心等一下

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齐红老师 解答 2023-03-31 17:21

 你好,学员,季度提成是收?是公司收廖欢的提成吗,希望学员回答一下哦

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快账用户3752 追问 2023-03-31 17:22

本来总的要发3807元 但个人部份社保没有扣,就抵了之后 付了944.8

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齐红老师 解答 2023-03-31 17:31

借:销售费用—佣金 2800 贷:其他应付款-廖欢 2800 借:应付职工薪酬—工资 4 贷:其他应付款-廖欢 4 借:其他应付款-廖欢 1859.12 贷:应付职工薪酬—社会保险费 1859.12

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快账用户3752 追问 2023-03-31 21:49

银行存款支付的那部分没体现出来呢

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齐红老师 解答 2023-04-01 08:12

你好,学员,等支付时,就直接借:其他应付,贷:银行存款

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你好,学员,耐心等一下
2023-03-31
您好,付款业务的原因?
2022-01-15
您好!借:销售费用-广告费 贷:银行存款等
2020-08-14
你好 稍待下,正在做
2021-10-25
同学好 借 管理费用 贷 其他应付款
2021-09-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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