你好,是的,是这样的

某企业2017年有关账户的发生额如下:主营业务收人800万元,其他业务收人200万元。主营业务成本500万元,其他业务成本100万元,销售费用20万元,管理费用50万元,财务费用10万元,制造费用20万元,投资收益40万元,营业外收人25万元,营业外支出15万元。该企业2017年成本费用利润率是多少?2017年成本费用利润奉是
主营业务收入三十五万元其他主营业务收入35万元,其他业务收入1万元,投资时也是5万元,营业外收入2万元,主营业务成本21万元,销售费用8000元是一级价8500元,其他业务成本7000元,管理费用34500元,财务费用2000元,营业外支出6万元的税率为25%。营业利润,利润总额,净利润
某企业主营业务收入为2000万元,主营业务成本为1200万元,税金及附加为100万元,其他业务收入为500万元,其他业务成本为300万元,期间费用为150万元,投资收益为250万元,营业外收入为180万元,营业外支出为230万元,所得税费用为300万元,则该企业的营业利润为() 答案是1000万元,但是我算不出这个答案
1、A公司2020年度的主营业务收入是15000万元,主营业务成本是9000万元,其他业务收入是1500万元,其他业务成本是950万元,营业外支出是350万元,税金及附加是140万元,销售费用是360万元,管理费用是660万元,财务费用是300万元,投资收益是200万元。甲公司所适用的所得税税率为25%。不考虑其他因素,请计算甲公司2020年度的营业利润、利润总额和净利润。
居民企业甲公司主要从事空调销售业务,2020年度取得主营业务收入48000万元,其他业务收入2000万元,营业外收入1000万元,投资收益500万元。发生主营业务成本25000万元,其他业务成本1000万元,营业外支出1500万元,税金及附加2500万元,管理费用3000万元,销售费用10000万元,财务费用1000万元,资产减值损失1500万元,实现年度利润总额6000万元。2018年部分财务资料如下:广告费支出800元。计算广告费应调整的应纳税所得额;
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那经营所得汇缴的时候,收入总额应该是1001000元?还是直接填写100万呢?业务成本怎么填写?包含营业外支出吗?
你好,收入总额是填写100万,成本是填写90万,利润总额填写100200
老师,这个不应该是按照会计利润填写吗?然后在纳税调整增加(减少)额里面再进行调整?
你好,收入总额是填写100万,成本是填写90万,利润总额填写100200 这个就是根据利润表填写,然后做相应的调整处理
老师,这个是根据利润表填写,但收入总额不应该包含营业外收入吗?
你好 营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入,不包括营业外收入
营业收入是包含主营业务收入和其他业务收入,但收入总额也应该包含营业外收入吧?就是个独企业的生产经营所得年度汇缴申报表当中的收入总额应该如何填写?
你好,收入是不报营业外收入的 生产经营所得年度汇缴申报表当中的收入总额=主营业务收入%2B其他业务收入,不包括营业外收入 营业外收入,在利润总额栏次体现
您的意思也就是说收入总额-成本费用,不等于利润总额?那既然这样的话,还需要做纳税调整吗
你好,利润总额=收入—成本—期间费用—营业外支出%2B营业外收入 需要根据利润总额做纳税调增处理,调减处理,才可以得出 应纳税所得额的
收入总额:100万 成本:90万 利润总额:100200元 在纳税调整增加额的(二)不允许扣除的项目金额(9)其他不允许扣除的支出,调增800? 对吗老师? 那1000元的营业外收入应该填在38行~纳税调整减少额这里吗?
你好 营业外支出1000,具体是什么支出? 1000元的营业外收入,计入利润总额栏次,不需要做调减处理啊
罚款支出
你好,罚款支出是需要全额调增的
营业外收入计入利润总额就不用调减了?也就是只是调增营业外支出就可以了?
你好,是的,是这样的
老师,您问什么支出是什么意思?营业外支出还有不是全额调增的吗?
你好,不是所有的营业外支出都需要调增的 比如违约金计入营业外支出,就不需要调增