你好,对方给你开的是专票,你是一般纳税人,应该按照不含税的单价*5

老师我想请教一下我司是一般纳税人,结转成本的时候用的是不含税的单价乘以数据,但是我们入库的单价都是含税,请问怎么把含税单价转换为不含税单价呢?
公司内账,一般纳税人或小规模纳税人。购进货物发票上的单价是不含税的单价,我是按照这个不含税的单价。乘以销售数量结转成本吗?
老师,我们购进的货物专票数量是5 含税单价是10 税率是13%,付款50 那我们销售出去 结转成本时 我们是不是按不含税单价乘以5来结转成本 不是按10吧?
老师好!我们是汽车销售公司,月末结转销售成本,这个成本价到底是采购不含税价格还是销售汽车不含税的销售价?我认为是采购不含税价格 ,但是前会计做的是销售出去不含税价格,把我搞
老师,我们购买产品。再卖出去。同一种产品规格不同买进来单价多样。开票的时候单价是均价。。。我结转成本的时候是按均价还是按不同的价格。这个价格是含税还是不含税?
老师您好请问20年有笔收入没有入账,但是增值税和所得税的报表又和电子税务局是一致的,这怎么操作?
如果企业是小微企业,适用税率如果是5%的话,那递延所得税的税率税率是否和企业5%的税率保持一致,还是按照正常的25税率%呢
小规模公司,公司只有法人一个人,每个月给他全额交社保和公积金,需要计提工资吗?是否需要把个人部分计入工资,正常计提发放工资社保?
老师你好, 情况:小规模纳税人公司,现在发现25年第一季度的工资错误,纠正后有利润,产生企业所得税。 请问老师, 1该怎么在税务系统里修正?需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗? 2会产生滞纳金吗?
卖了股权,然后钱收了一部分,有一部分没收到怎么做分录?
老师:平台收入缴税,我是不是按照已经实际到账的收入
嗯,老师你好,我想问一下,就是我们企业给员工交保险吧,嗯应该是交12月份的,但是我们12月份这一整月没给员工交上,嗯,可能跑到2026年交了,因为他交的晚,所以会产生滞纳金,我的理解就是嗯,不管就是说什么时候交,我12月份应该交,但是我没交,但是我认为是我应该计提上。对吧?但是就是问题是他这个滞纳金现在还在产生,嗯,还不确定这个滞纳金最后是多少,这个滞纳金我没有办法在12月计提
老师好,员工受伤医药费和保险公司赔付费用分别怎么做分录?
和其他公司的合作直播卖货,月底还没有结算,需要先确认收入吗,借应收,贷主营收入么
老师,所得税申报表中“实际支付给职工薪酬”应填应付职工薪酬-工资本年累计借方金额。想问2024年工资在2025年5月前发放的也记在借方,要剔除填吗?
对应的这个税额可以抵扣的,这个不转成本了。