你好; 是的; 你是差额报税的话;就以差额来缴纳增值税的

老师,物业管理公司交款给物业管理协会会员费应该怎么进行账务处理呢?计入哪个费用?如果是管理费用的话应该计入管理费用下面的哪个二级科目呢?麻烦老师讲解的详细一些,谢谢你。
老师旅游公司是收入减费用后的差额报税吗?整套账务处理请详细讲一下吧,谢谢!
老师 您好 我们单位是旅行社,一般纳税人,我们有国内的旅游资格证,旅游服务的差额征税已经申请通过了, 主营业务是接待国内的游客到日本游学 (没有国际旅游资格证),我们给国内的游客开出的旅游服务普票(收入票) 在申报增值税时,可以享受差额征税吗(成本费用都是游客在日本发生的)谢谢
老师,你好!我们是一家家庭教育公司,下线给家长讲课,外部有兼职的讲师,兼职讲师是以公司的名义或个体、个独和我们签得合同,课程费讲师开发票我们支付;之前讲师得差旅费是车票、发票邮寄到我们公司,给讲师报销得,没有劳动合同关系,报销费用公司之前挂在业务招待费得,不知道合不合理,就是可以税前也要调整;之前建议过把差旅费用也在合同里,讲师一起开票过来,被讲师和领导否决了,老师,您有没合规的解决方案呀?谢谢老师
老师,公司有一笔政府补贴,税务要求当期全额申报所得税,账务处理方式分期进入营业外收入申报。我已经按照税务要求更正当期的纳税申报表并且缴纳了所得税(以前年度的),那我现在账务应该怎么处理呢?涉及递延所得税资产吗?请详细讲解一下,谢谢
老师,公司注销,库存现金和银行存款一定要结转成0吗?库存现金和银行存款有数可以吗
老师您好,我公司变成月度申报预缴所得税,原季度时年度一次性计提奖金,现变月报,是不是需要按月计提奖金?按月计提是不是也可以年度一次性发放?
实缴金额二月份转公司账户,四月份再交印花税可以吗?看抖音上说要一个月之内,是不是要三月份才能转公司账户
老师,我是做抖店的,然后营业执照上是个体户,可是电子税务局上开不了票,没有蓝字发票开具这个模块,怎么处理?
老师好,打开自然人电子税务局扣缴端,总是同时显示两个公司的名称,其中A公司已于25年2月办理了注销,请问如何把已经注销的A公司删除掉呢?谢谢
老师,公司注销,其他应付款怎样调整
老师:请教一下,25年利润101.4万+股东转入款500万,付了以前年度300万,截至12月31日有现钱200万,老板问我还有100万是到哪里去了??请问一下
老师我公司这个月申请注销,工资薪金报0还是按实际的申报呢?有影响吗?
老师,您好!咨询您个问题,要看研发项目预算的执行情况,一般是用采购入库金额呢?还是用领用出库金额呢?还是根据BOM核算呢?
老师,您好,生产企业出口货物申报12月属期退税时,留抵税额小于免抵退税额,差额计入免抵税额,这个免抵税额需要做什么账务处理,在1月属期申报增值税报表时需要填写什么数据
老师我们那些收入减那些费用差额报税呢?
你好; 比如收到的价款; 减去收取旅游费包括住宿费、餐饮费、交通费、门票费,统一向宾馆、餐饮点、外单位旅游包车、景点门票共支付费用 ;差额部分来缴纳