同学 你好,对的 借:银行存款800元,贷:门诊收入——**收款800元
请问我是对超市对账的应收会计,上月收到对方微信支付的货款64元 我从收款单据进去做的 借银行存款微信付款 贷应收账款 这月才开票过去用友u8从应收模块增票,借应收账款 贷主营业务收入;但是64元已经做了收款了,现在增票又多了这笔钱 请问老师 下一步我该怎么做
门市部交来销售收入缴款单,共计150944元收入,其中微信支付宝收款120520元现金收款30424元,当天出纳店收入无误后,将三万元现金存入银行如何做会计分录
2019年12月5日,收到门市部交来销售收入缴款单,共计150,944元含税收入,其中微信支付宝收款120,520元、现金收款30,424元,当天出纳点收无误后,将3万元现金存入银行。请问会计分录怎么写
您好老师,我想问一下,我们是私人医院,不涉及到财政拨款,我们的月收入是门诊+住院+预交款 假如门诊+住院+预交款的合计是38448.43 门诊的现金存款2302,收到支付款是3481 住院的现金存款552,收到的支付款是4921.71 预交款3000,应收医保款是24191.72,老师这时候怎么做会计分录呢?麻烦老师请教一下
2、2020年1月30日,门诊收费处交来当日收入汇总日报表,其中确认应收医保支付的 大项 100000元,上交银行存款 500 000元。药品收入600000元。其中西药 500000元 1药100000元。财务人员根据以上信息填制记账凭证,应作会计分录。
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗