借预付账款,贷银行存款,做这个就可以。
老师,请问只要是付给对方单位的钱没有收到发票都可以走预付账款呢?还是说付给对方没收到票的大金额的才能走预付账款呀?
老师,请问我们公对公付款给了对方,但是对方不能开发票给我们,那这个预付账款怎么平账呢?
你好,请问一下,如果收到对方付的合同预付款,后期客户货物又不要了,预付款不退给对方,但是对方让我们开发票?这个可以开吗?还是只是开个收据给对方呢?
收到货款,但没给对方开发票,应该记预收账款还是应付账款
请教老师,付给对方的预付款,对方给开了发票了,但商品还没发货,我这边收到预付款的发票要如何记账呢?
老师您好,客户用银行汇票付货款给我们,我们又将这张汇票背书给我们的供应商,如何进行会计处理?
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
老师,那我需要把发票附在预付款凭证的后面吗?还是等收到货物,附在原材料凭证的后面?
货物到了之后,再把这个发票做就可以的,你现在不需要抵扣不是。