您好,23年继续摊销,没发票汇算清缴纳税调整即可

老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗? 谢谢
老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗?答过的老师请不要接这个问题了,想听听其他老师的建议 谢谢
老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗?答过的老师请不要接这个问题了!!!想听听其他老师的建议!!?曲老师别接了!!! 谢谢
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
老师好,我们是景区公司。合作方先打了门票预付款给我们,借方是银行存款,贷方是预收账款对吗?
老师,25年补计提了24年奖金10万,且在25年5月做24年汇算清缴时调减了10万,是不是补计提分录要用未分配利润科目,但是现在25年补计提分录是管理费用,如果改回未分配利润科目,那就会影响25年利润,四季度报表也要修改吧老师,要补税呢
两个公司合伙租了一个办公室,A公司跟物业签了房租合同,房租物业管理电费是A公司付给对方,票也是开给A公司, B公司需要承担的一半房租物业管理电费, A公司怎么开票给B公司?或者怎么操作比较合规?
老师,去年12月有发票没入账,我可以做进去,把12月的报表更正一下吗?
老师们咨询一下,就是个人信息被其他公司拿去申报工资了,发现后在个税APP申诉,对方财务要求作废当年的个人清缴申报,他们变更信息,这样应该没有什么影响吧
老师好,公司购买了一辆车,户名是公司名称,是贷款买的,扣款账户是法人账户,那还款时候可以从公户直接转给法人可以吗 法人账户再扣贷款,这样做有什么要求吗 谢谢
请教一下,应交税费-未交增值税有0.81,怎么调出来。[微笑]
小规模,付对方中间费,对方开过来的发票是货的发票,我们这些货没出库,请问怎么做账
数字货币对公包兑回,怎么做会计分录
老师,我公司是研产销一体化的医疗器械生产厂家,我公司是一般纳税人,研发转产后的产品,借用给医院试用,有签订试用协议,试用结束后产品退回我公司,请问需要视同销售缴纳增值税吗?