你好,是真实业务吗?

老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗? 谢谢
老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗?答过的老师请不要接这个问题了,想听听其他老师的建议 谢谢
老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗?答过的老师请不要接这个问题了!!!想听听其他老师的建议!!?曲老师别接了!!! 谢谢
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数
老师,制造企业车间统计工作内容有哪些?
老师想问一下,开证书的服务费需要怎样的营业范围?
一个月扣好几个月的公积金,怎么在公积金系统查单位和个人共各扣多少
22年公司因资质补充人员 找人才市场要了一个人才信息过来 为其申报个税及社保 现人才申诉我公司乱报个税 我们并不知情人才市场未经人才允许拿到的信息 税务局通知我们去整改 一般要怎么处理?
老师好,云信的付款时间是以单据流转时间还是支付时间为准啊?我们跟供应商有纠纷,主要是为了统计是否是先票后款
老师,请问下员工体检,个人抬头,会计入账进福利费吗?需要合并工资申报吗
老师好,是真实业务
你好,这样的话正常做账就可以,只是未取得合规发票汇算清缴的时候摊销部分要做利润调增
老师好,具体的会计科目是什么呢?
你好,你是指的汇算清缴表调整的科目吗?
老师好,我想把之前暂估入账红冲掉,会计科目是什么呢
你好!因为计入费用了,想冲需要用以前年度损益调整科目