你好,是真实业务吗?
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗? 谢谢
老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗?答过的老师请不要接这个问题了,想听听其他老师的建议 谢谢
老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗?答过的老师请不要接这个问题了!!!想听听其他老师的建议!!?曲老师别接了!!! 谢谢
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师好,是真实业务
你好,这样的话正常做账就可以,只是未取得合规发票汇算清缴的时候摊销部分要做利润调增
老师好,具体的会计科目是什么呢?
你好,你是指的汇算清缴表调整的科目吗?
老师好,我想把之前暂估入账红冲掉,会计科目是什么呢
你好!因为计入费用了,想冲需要用以前年度损益调整科目