您好,如果计提的费用没有发生,红字冲回即可。借:管理费用-房租-37500,贷:长期待摊费用-房租-37500 涉及到损益,如果使用企业准则的,需要用以前年度损益调整的科目
老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗?等发票收回再计入长期待摊费用
老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗? 谢谢
老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗?答过的老师请不要接这个问题了,想听听其他老师的建议 谢谢
老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗?答过的老师请不要接这个问题了!!!想听听其他老师的建议!!?曲老师别接了!!! 谢谢
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
新接收的账应该先做什么
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢