你好,是暂估的吗?借管理费用带齐才应付款。

老师你好,我问下企业要交1300元的所得税,成本不够,要暂估下多少的成本,这个怎么去推算的
老师,你好,上一年度计提的应交税费-企业所得税,因为小微企业税收减免,今年少了一部分企业所得税,请问要怎么做分录调平这笔少交税费
老师请问我去年有有10万的成本发票没有取得,我正常做账时我们企业亏损5万,在企业所得税汇算清缴时我把这10万调增了,交了企业所得税,该怎么做账呢?
老师你好,请教一下,我们成本票少,有的进项票不抵扣,把它价税合计算到成本里,多交点税,这样企业所得税就少交一点,请问老师这样行么?
老师你好,我做了一些成本费用,为减少企业所得税,请问这个账我要怎么去把它平掉呢?
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
#提问#老师,您好!如果分公司的员工底薪在分公司发,但是提成通过总公司发,在总公司报个税,这种做法是否可行?
老师增值税一般纳税人进销项用为用结转呢,
借管理费用,贷其他应付款。
我是这样子做的 ,以后怎么去平掉呢?
借其他应付款,借管理费用负数红冲。
比如6万元,我红冲的时候,是不是应该这样做?借:其他费用6万 贷:管理费用-6万
你好,借其他应付款,借管理费用负数,如果是软件做账的多支一个。
多支一个是什么意思?
如果是软件做账做这一个。