你好,你所做的调整分录具体是?

调整以前年度损益,必须金额重大的才通过以前年度损益调整科目调整吗?还是说无论金额多少都要通过以前年度损益调整?
老师好!调整上年度账需要通过以前年度损益调整吗?
4月往年前期差错更正,账面通过以前年度损益调整,那么报表我需要去调整上年度的财务报表和本年往月的财务报表吗(不会的不要接)
老师,2022年调整2021年的审计调整分录,涉及利润表科目需要通过“以前年度损益调整”科目来调整?
以前年度损益调整以后上年度财务报表要调整吗
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
调整了上年多做的工资,还有资产处置未做处理的损益,和多提的折旧
你好,你所做的调整分录具体是? 麻烦写一下具体的分录,好吗
还有汇算清缴税法扣除标准和会计差异的计提所得税
你好,你所做的调整分录具体是? 麻烦写一下具体的分录,好吗
这个,还有一个借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整
你好,你所做的调整分录具体是? 麻烦写一下具体的分录,好吗
不是写了吗
你好,借:应付职工薪酬 ,贷:以前年度损益调整 会影响资产负债表的应付职工薪酬,未分配利润
知道的,现在是说需要调整年报吗
还有资产处置损益在汇算清缴的时候填哪里,汇算清缴应补缴所得税的分录
你好,需要调整去年的年度报表,按调整之后的数据进行汇算清缴的申报 汇算清缴应补缴所得税的分录 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
用调整后的财务报表申请所得税,那补缴的所得税又调整了以前的利润 ,需要再去调整报表吗
你好,补缴的所得税,不需要去调整去年的报表数据
还有资产处置损益在汇算清缴的时候填哪里
你好,资产处置损益在汇算清缴的时候填哪里(这个不清楚,抱歉)
但是补缴的所得税不是也涉及了以前年度吗
你好,补缴的所得税,是涉及以前年度损益调整,但是这个事项不需要调整之前年度的报表数据啊
好的,谢谢
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。