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老师,一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188,二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650,这两个合并在一起就应交税费有800多了,那增值税纳税申报表,上期留抵扣税额合计是188了,这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗

2023-04-03 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-03 16:54

您好,待认证不体现在纳税申报表里

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快账用户7276 追问 2023-04-03 16:55

那和我填的资产负债表里面的应交税费金额不一致,是这样子的吗

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齐红老师 解答 2023-04-03 17:59

您好,您说的不一致是与纳税申报表核对?

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您好,待认证不体现在纳税申报表里
2023-04-03
你好,你这张发票没有认证增值税申报表里是不体现的,
2022-11-26
他是准备转出不抵扣吗?
2023-10-10
你好同学,这个你做负数的原因是啥,是红字发票?你这种情况可能你收到红字发票了,对方作废了
2022-10-20
你好,对,就是这个意思。
2022-07-31
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