同学,你好 你是其他应收账款有借方余额吗?
调账能借贷方一样吗?借:其他应收款**567 贷:其他应收款**-567
您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
其他应收款借方余额和其他应付的借方余额有没有办法调平
其他应收账款借方怎么能调平
其他应收账款借方如何调平
老师好我们单位是去年是小规模普通合伙人,这些设备记账的时候,记到管理费用了,这个要调到固定资产怎么做账啊?经营所得费这块怎么算?
劳务税率是多少?也是累进吗?
老师好,我们有个员工社保是交在老家的,然后跨省在我们单位任职,这样社保我们就不用为他交了,对我们来说有没风险?
客户未行使权利,确认合同负债同时确认待转销项税额。那额外购买选择权中确认的合同负债确认待转销项税额?还是销项税额?
公司股东没有实缴资本,现在要换股东怎么办
老师,这个损失的1万需要赔吗?
老师,请问运输没有合同,只有发票可以入账吗(董老师)
老师,您好! 采购商品,已付款,货已收到,供应商已开具发票,但是有退货,客户这边发票已验证,退货这开票要怎么操作,因为退货单品是很多张发票的!
老师,小酒店每个月开的发票有很多张,金额又是小面值的,做账的时候能直接打印发票统计的单子做账吗,不一张一张的打出来有没有问题呢,规范的做法是怎么做呢,谢谢
外贸出口企业,跨月红冲出口发票,如何做分录
是的,有2万多的余额
同学,你好 用现金平 借:库存现金 贷:其他应收款
那库存现金增加啦、实际没有啊
那账面现金就虚增了2万多,
同学,你好 你要平账,就只能这样,要么就一直挂着