借管理费用办公费 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

你好,我现在公司财务部6人(财务总监,成本会计,出纳,往来会计,主办会计,我),账务处理由沃,主办会计,成本会计三人完成的。我负责银行承兑现金采购发票销售发票的记账凭证录入,凭证整理,。主办会计负责计提费用折旧工资和结转损益及高新账务处理的凭证,负责报税和统计报表填报。成本会计负责领料结转成本的凭证录入。请问老师,按照我描述的工作内容,我是属于什么岗位的会计
信和达公司2021年12月末,财务主管检查明细账时发现如下问题,请根据业务内容,会计进行相应的会计处理。1.12月25日,财务主管发现行政部购买打印纸,原始发票显示2510元,记账凭证记录如下:借:销售费用-办公费2150贷:银行存款2150在销售费用-办公费、银行存款明细账上均登记成2150元,请问:(1)该记账凭证是否有错,如有错,请采用什么方法进行更正。(2)编制正确的会计分录。
信和达公司2021年12月末,财务主管检查明细账时发现如下问题,请根据业务内容,会计进行相应的会计处理。1.12月25日,财务主管发现行政部购买打印纸,原始发票显示2510元,记账凭证记录如下:借:销售费用-办公费2150贷:银行存款2150在销售费用-办公费、银行存款明细账上均登记成2150元,请问:(1)该记账凭证是否有错,如有错,请采用什么方法进行更正。(2)编制正确的会计分录。
报销3047.9,摘要是市内交通费,办公用品,服务费,记账时怎么填写会计凭证
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填差旅费报销单出差旅费报销单年月日李天出差事由交通出差补助工具人数金额部门:出差人出发地点月月到达日地点交通费单据张数金额洽谈项目其他费用单据张数项目住宿费市内车费邮电费办公用品费其他金额报销金额合计人民币(大写)补领金额退还金额图4-21预借差旅费出差旅费报销单
老板名下有两个公司:A公司正常生产经营有营收,B公司辅助A公司过账用。就是A公司收到钱假设120W,借款给B,B在借款给非职工个人,这样把钱拿出来,最后这个钱是不还的,那么我的账怎么消化掉呢?B对于A是其他应付款,付不出去转作营业外收入?B对于非职工个人是其他应收款,收不回来转作营业外支出?一来一往平了,也不用缴企税,这样经得起税局查账吗?应该做好哪些资料备税局查账@郭老师
老师工作服可以计入劳保费吗
老师,请问预收账款,没有开票,是不是都要先确认收入申报税了?
老师好,小规模公司确认未开票收入,增值税申报表填哪里呢
老师 临时工工资计入哪里
养生馆报增值税选劳务还是服务
缴纳印花税时买卖合同的应税凭证名称填啥
老师,我公司做的无票收入还交印花税吗,正常开票我们交买卖合同印花税
一般峰会展厅设计的税率是多少
请问下 现在体育服务 都在生产生活服务项下?
这三个都放在一个办公费里面吗
可以的,可以这么做的。