你好,第一个月发工资 计提,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资 发放,借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目 ,其他应收款(个人负担部分) 购买社保个人及公司承担部分 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款

公司员工的社保在本公司买,但公司在其他关联公司发,这样购买社保的分录怎么做?个人承担的那部分怎么平账
公司给员工买社保,个人部分公司承担,那怎么做账务,怎么写分录
工资本月计提本月发放,社保个人部分公司承担应该怎么做分录呢?
新成立公司,第一个月发工资应该怎么做账?购买社保个人及公司承担部分怎么来做分录
社保个人部分,公司给承担,工资表该怎么做 比如工作每月3000元,社保个人承担部分200元
老师建筑安装企业项目都是掛靠的,收1%官理费,这1%管理费如何记账?怎么记标准,合理?
出差发生的餐费记什么费用?
老师,请问年终奖,是并入最后一个月工资计算个税,还是并入全年工资计算个税?
老师,老板的公车私用要怎么用,租金要多少合适,车辆保险和修理费能在公司报销吗?
快过年了老板买了一批酒,想卖酒赚钱。现在营业执照上科技推广公司没有营业范围。他也只卖春节前这一批,需要添加经营范围吗?如果不添加经营范围会不会税务预警?
老师,1年终对于应收账款超多久没回款计提坏账?坏账计提分录怎么做? 2是如果确认回不来的应收账款怎么做账?需要哪些附件?执行小企业会计准则
老师,我有个问题,就是如何保证库存与实物是一致的,也不能每天库存与实物核对,这种情况怎样保证每天的库存是正确的。
你好,请教一下根据已交的经营所得来倒推成本怎么推,当时交的经常所得是核实征收的
销售汽车的公司,采购了一台车,收到机动车销售统一发票如何抵扣进项税,怎么做账务处理?
老师,请问租户提前终止协议,履约保证金我们做收入需要申报增值税吗
我是做建筑类维修,我支付给股东一笔费用用于维修时发生的人工及材料费用,应该怎么来做账?没有发票
你好,我支付给股东一笔费用用于维修时发生的人工及材料费用 借:其他应收款,贷:银行存款 借:工程施工,贷:其他应收款 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
好的,谢谢老师
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