您好,您这个这个差额计入到营业外支出
老师,我们这个项目给甲方中国一冶开票100万元,甲方让我们在交通银行保理了银行保理。现在回工程款是交通银行直接打款给我们办理保函开户的交通银行账户里面。100万元工程款,回款1305300元,银行直接划扣手续费44700元,我们这个怎么做账啊,
老师您好。客户给我公司预付了货款5000,我做的分录为,借:银行存款5000 贷:预收账款5000。现在客户不想买了,要求退款,手续费5元可以从预付的货款中扣。怎么做分录?
老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款:借:银行存款4468 库存现金3332 贷:应收账款7800 老师!我是不是得这样做账才能平啊
老师公司发物流给客户的货,物流代收款,直接转到老板银行卡里,代收手续费也直接扣了,这笔款计入哪里代收手续费计入财务费用—手续费 代收款计入哪里
老师 客户在银行付款给我司直接在货款里扣除了手续费10元。就是要收款3000元 客户就直接银行转款给我司2990元这样。那这收款的分录怎么做得平
老师解释下太平洋保险为期末余额为零
老师,今天更正了一下企业所得税汇算清缴,为什么更正了以后找不到更正后的报表
老师我想问下,铁路电子客票是计算抵扣还是勾选抵扣啊
请以一笔分录书写社保分录。包括计提和发放。
求出经济订货批量95件,第二问里,求每年与批量相关的存货总成本,怎么求,我把95带进去,左右两边结果不一样啊
求社保分录,顺带工资已发放。
游泳馆(公司制),客户充卡的收入客户微信转到了法人微信上,可以这么操作吗?正常应该怎么操作
不交个税,可以不用申报吧
A公司销售10件货物给B公司,在A公司的账面价100,销售价120。B公司第一年对外销售7件。第一年末存货公允价值为11元/件。 B公司第二年在销售2件。第二年末存货公允价值8元/件。考虑所得税,所得税税率25%。第一年的合并报表处理,以及第二年的合并报表处理。
企业买了茶叶招待,如何进行账务和税务处理
那这个分录怎么做
您好,您借银行存款2990,营业外支出十块,贷应收账款3000。