之前采集过吗?没有采集的话,选择中间的那个新增税源采集。
老师,你好,请问公司租办公室交印花税怎么申报?是按期申报还是按次申报?北京的具体怎么操作?
老师请问申报印花税怎么操作步骤?
7-9月份印花税忘记申报,税务老师说可以更正申报,请问怎么操作
老师好,印花税零申报怎么操作呢? 谢谢
老师,印花税税源怎么采集。我是建筑工程为总公司承揽业务(季报)第-次申报印花税请问老师怎么操作申报。
未分配利润为负数,实收资本为0,股权转让怎么界定金额
要做两年的1-9月的营业收支表做对比,怎么设计表头,能更清晰些,既能看一年全月又能看,一个月两年的
老师你好,我现在接着做一家公司移交过来做账,现在需要录入科目余额表,移交过来的利润分配是借方12000,我这边要填科目余额+12000还是-12000呢?
一般纳税人增值税是用销项不含税金额减去进项的不含税金额*税率是吗
请问老师银行公户每个季度对账一次,如果余额不相符该怎么操作呢
你好,老师,对于这个往来科目待处理财产损益的借方是往来科目代表是什么意思?
老师好,供电公司给企业用户提供的电力,缴纳的电费需要征收印花税吗?有相关政策文件吗
厂子不生产不经营了,还需要缴纳土地使用税吗
要做两年的1-9月的营业收支表做对比,怎么设计表头,能更清晰些,既能看一年全月又能看,一个月两年的
老师您好请问补交以前年度个税25811元,调整企业所得税年度报表中A104000报表的管理费用1835100元,我如何记账,麻烦帮我写一下详细分录,谢谢
采集过的直接点跳转申报吗
对的,是的,是这么做的。
想起来了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。
郭老师还想问一下,上个月抵扣进项后留底2000多税款,系统提示申请留抵退税,我应该选增量还是存量呢?我们单位只有发票抵扣 没有计算抵扣
目前增量留底退税的政策没有。
直接选择存量提交就可以了吗
你好,今年还没有新的退税政策,你税务局那边允许你们退吗?
我们这里可以留底了,我想留底这个月用
留着以后抵扣你就不要操作了
那留底退税这不申请吗?我试着选了下存量,19栏的留底金额是0
又勾了一下增量,留底的金额就自动带出来了
不操作会默认我放弃留抵退税的优惠政策吧?
是的,这里选择不申请。
不申请主表这里留底金额为0,不对吧老师?
你在下面看一下,有一个期末留底,不是看上期留底,上期这个是上一个月结转过来的,你是期末留底啊。往下看。
明白了 谢谢郭老师 !
不用客气,工作愉快。