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老师有一笔账我不知道咋搞了,1月份我们公司的电费改成预充电费了,于是我们就公户打款充值了5000,对方给我们开了13%的专票,我这边做账是 借:待摊费用—电费4424.78 进项税额575.22 贷:银行存款5000 我们截止1月底用了1523账户余额还有3477 我1月还做了一笔 借:管理费用—电费1523 贷:待摊费用—电费1523 二月我们用了2032账户余额1445 借:管理费用—电费2032 贷:待摊费用—电费2032 以此类推这样下来不是费用就是含税金额吗?这怎么办啊

2026-04-01 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-01 15:45

你好,来了电费发票做 借应缴税非-进项税额 借管理费用-电费   红字 多做了税额的电费

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快账用户2022 追问 2026-04-01 15:47

啥意思老师,没明白

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齐红老师 解答 2026-04-01 15:48

费用不是含税的,你同时剔税了

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快账用户2022 追问 2026-04-01 15:51

老师我不知道咋踢了,我们公司没有这个应交税费-进项税额,这么一做是不是进项就不能抵扣了,你说的这笔我在什么时候做啊?

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齐红老师 解答 2026-04-01 15:51

你们是小规模还是一般纳税人?

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你好,来了电费发票做 借应缴税非-进项税额 借管理费用-电费   红字 多做了税额的电费
2026-04-01
同学,你好 这种需要更正申报表的,按照实际填写
2023-01-02
你好这个额进项税是可抵扣的
2024-02-29
没问题,按照您说的这么做其实就可以了
2024-01-09
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-03
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