你好,有的时候这个往来的设置是会有这种情况,你直接不加进去也行。只加自己科目本身发生的金额。

老师我在学堂导了一个报表。在余额表自动的公式计算中。其他应收款期末借方余额怎么加了其他应付款贷方本月发生额呢?最后资产负债表不平衡
老师好,和子公司的往来原来记入其他应收款,余额在借方,现在余在贷方,导致负债表流动资产为负数,这个怎么处理?负债表不平
老师好,和子公司的往来原来记入其他应收款,余额在借方,现在余在贷方,导致负债表流动资产为负数,后来老师回答说可以冲其他应收款,贷其他应付款,现在负债表不平 ,怎么处理呢?
新建账套资产负债表里其他流动资产的公式是应交税费借方金额,应交税费里是应交税费的贷方金额,但是我是中途新建账套,以前的财务报表是应交税费的期末余额,其他应收款没有金额,那我现在是按现在账套的公式,还是把公式改成和11月报表一致的,
我在编制资产负债表中预付款项这一列 应该等于 预付的借方余额➕应付借方➖坏账余额 我预付的借方是2961828.15 应付没有借方余额 只有贷方余额273083.74,坏账准备余额是7203005.76,系统报表预付账款拦次自动生成的数据是3831038.88为什么我怎么算都等于不了这个数字 公式也没问题 哪里出错了 请教一下老师们
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。