同学你好 问题不完整

写会计分录8以银行存款支付行政管理部门的办公费3000元,车间办公费1000元。9.仓库发出A材料54000元,其中:生产甲产品耗用30000元,乙产品耗用20000元车间一般耗用2500元,行政管理部门耗用1500元。10.分配本月工资,其中:甲产品生产工人工资24000元,乙产品生产工人工资18000元,车间管理人员工资2000元,行政管理人员工资16000元。11.用银行存款支付水电费5000元,其中车间2000元,行政管理部门3000元。12.用银行存款支付固定资产修理费3000元,其中车间2000元,行政管理部门1000元。
华夏公司2008年5月分发生下列有关经济业务: 1、仓库发出A材料110 000元,管理部门耗用10 000元,其中,80 000元用于生产甲产品,20 000元用于生产乙产品;发出B材料200 000元,其中,甲产品耗用60 000元,乙产品耗用120 000元,车间一般耗用10 000元,管理部门耗用10 000元。 2、从银行提取现金48 000元被发工资。 3、发放本月工资,支付现金48 000元。 4、以现金800元支付车间机器修理费。 5、以银行存款支付本月水电费6 000元,其中生产车间4 000元,管理部门2 000元。 6、以现金购买行政办公用品450. 7、计提固定资产折旧费9 000元,其中生产车间6 000元,管理部门3 000元。 8、以银行存款支付本月电话费6 000元,其中生产车间2 000元,管理部门4 000元。 9、分配本月工资:生产工人工资35 000元,其中甲产品18 000元,乙产品17 000元;车间管理人员工资4 000元,行政管理人员工资9 000元。 10、按职工工资总额的14%计提职工福利费。 11、甲、乙产品共同耗用D材料26 400元,两种产品耗用D材料的消耗定额分别为0.5千克/件和0.4/件,投产数量分别为400和600件. 12、以现金支付车间办公费1 440元。 13、王伟出差归来,报销差旅费800元,原借款1 000元,余款交回。 按生产工人工资比例分配本月制造费用,计入甲、乙产品的生产成本。 甲产品400件和乙产品600件全部完工,验收入库,按其实际成本转账
某企业20x5年8月份发生以下经济业务。(1)3日,仓库发出甲材料100000元,其中80000元用于A产品的生产、20000元B产品的生产;发出乙材料80000元,其中75000元用于B产品的生产、3000元用于车间般耗用、2000元用于行政管理部门维修耗用。(2)6日,以现金支付车间机器维修费300。(3)8日,以现金购买办公用品600元,其中车间领用100元、行政管理部门领用500元(4)11日,以银行存款支付本月水电费5000元,其中车间耗用4000元、行政管理部们耗用1000元。开出转账支票一张,号码2854561。(5)31日,分配本月职工薪酬:生产工人薪酬25000元,其中A产品10000元、B产品15000元;车间管理人员薪酬3000元;行政管理人员薪酬8000元。(6)31日,从银行提取现金36000元,开出现金支票一张,号码2009231,准备发放职工薪酬。(7)31日,发放本月职工薪酬。(8)31日,以银行存款支付本月电话费了900兀,其中车间1300元、管理部门2600元。开出转账支票一张,号码2854566。(全部写会计分录)
某企业20×5年8月发生以下经济业务。(1)3日,仓库发出甲材料100000元,其中80000元用于A产品的生产、20000元用于B产品的生产;发出乙材料80000元,其中75000元用于B产品的生产、3000元用于车间一般耗用、2000元用于行政管理部门维修耗用。(2)6日,以现金支付车间机器维修费300元。(3)8日,以现金购买办公用品600元,其中车间领用100元、行政管理部门领用500元。(4)11日,以银行存款支付本月水电费5000元,其中车间耗用4000元、行政管理部门耗用1000元。开出转账支票一张,号码2854561。(5)31日,分配本月职工薪酬:生产工人薪酬25000元,其中A产品10000元、B产品15000元;车间管理人员薪酬3000元;行政管理人员薪酬8000元。(6)31日,从银行提取现金36000元,开出现金支票一张,号码2009231,准备发放职工薪酬。(7)31日,发放本月职工薪酬。(8)31日,以银行存款支付本月电话费3900元,其中车
5)31日,分配本月职工薪酬:生产工人薪酬25000元,其中A产品10000元、B产品15000元;车间管理人员薪酬3000元;行政管理人员薪酬8000元。(6)31日,从银行提取现金36000元,开出现金支票一张,号码2009231,准备发放职工薪酬。(7)31日,发放本月职工薪酬。(8)31日,以银行存款支付本月电话费3900元,其中车
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?