同学您好,这种情况是不可以的。
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
用友软件t3,前期月份的销售出库单可以删除吗?
用友t3软件,可以红冲几个月前凭证,做原来销售订单的退货吗
请问工业企业用的进销存软件可以在产成品入库时先录入数量不录单价,然后销售出库,等月末成本核算出来后再补录吗?
老师,我们2023年的销售,客户2024年1月才来开发票,发票后面的出库单可以直接用2023年销售时的出库单吗?还是要把出库单的销售日期改到2024年1月?
我公司帮其他公司支付银行汇票贴现手续费,有专用发票,怎么做账
老师老板有2个仓储公司,其中一个公司今年注销后发现还有应收没回。就用现在另一个运营的公司应收去冲抵已注销公司的已开发票。但是感觉不对么呐。注销公司按照开票给钱就完了呗,还要用乐达这个公司的应收账单抵。这个公司的应收记账方式:只有做出账单才能知道多少钱。运营的公司是今年新注册的,现在老板让用新公司开24年12月的账单。那会还没这个公司呢。我是不是不应该注上账单时间。
老师,那个学开外经证在那里学
老师,我们公司是建筑公司,有一个入围的项目只有人工和机械,开票是开几个点的
老师,销售折让冲红的发票怎么做账啊,是去年的已经抵扣的了
你好 辛苦老师 求个分录
老师,当月的工资我可以暂时不计提嘛,等次月发放的时做一笔分录,当月发放 当月计提的分录可以吗啊比如:5月发4月工资, 5月摘要写,计提及发放4月工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银存不?
收到发票冲暂估,是不是就是金额带负号
天猫店的法人个人支付宝与公司支付宝之间能互相借款还款转账吗?是税法不允许还是就是转不了?
你好,公司筹建期投资款是由其他公司户转去新公司账户的怎么做账
上个月份的也不可以吗?
主要是影响查看库存数据
同学您好,结账或生成了其他单据了都不可以删除的
老师如果回退到前期,返结账那样,也不行吧,那把以后凡事由各种单据生成的记账凭证都作废也不行吗
学员您好,是的,对的
老师您的意思是怎么也不能操作,是吗
您反结账退到以前是可以做的