同学您好借您好,借:管理费用成本等科目,贷:银行存款
老师,您好!我是建筑公司,业主(甲方)的给我方工资专户打了人员工资款,我方与第三方(劳务公司)签的劳务外包,工资专户中的款怎么打?怎么操作?
请问老师,公司的劳务人员是外包的,我公司先付了外包公司钱,劳务公司给开一年的人工发票,今年前三个月的发票还没到,请问劳务人员的工资怎么做账?劳务人员是公司车间的生产人员
集团公司有个酒店管理公司,分设一个食堂,食堂工作人员外包给外部单位,劳务费直接打给对方单位,对方单位给我们开劳务费发票,这块账务怎么处理
我们是建筑公司,使用外包人员产生的劳务费,由对方给我们开劳务费发票,我们直接给代发工资,工资直接发到劳动者手里,这个要按工资薪金核酸,还是按劳务费核酸?
对于劳务外包的人员工资,钱直接打给第三方劳务公司的,我们每个月如何做账务处理
老师,以前的供销社改制以后为供销合作社,现在有一个社会化奖补资金是通过供销社补贴给其它的单位或个人的(比如水稻种植合作社他们),但是又不直接把票给到他们是看谁提供的服务就补给谁就是发放到个人头上,供销社一分钱都不得,这个账要怎么做,合同要怎么签
老师,如果其他应收款股东年底挂账20万,未分配利润-25万,请问要不要交个税?
老师您好,我2021年的评估费当时记入成本中日常运行费用,分录为 借:业务成本-日常运行费用 贷:银行存款 今天这部分钱突然退回来了,账务该怎么处理?
进口旧汽车配件需要什么资质
为什么答案后面都是学美颜了?他明明是化为人民币了
投资性房地产公允模式下,不摊销,不折旧,不计提减值准备是吗?
请问公司是造玻璃的属于什么行业?做内账还有些坏账的话该学那个内容
老师,将2024年政府补助转到其他收益当中去,请问上图是乘的 6 ,固定资产已提折旧6个月,还剩6个月要提折旧,可财政补助是2024.6.20就收到了,我理解的是6月份就要开始把递延收益转到其他收益当中去,所以上图该乘 7
老师就是长期借款的利息怎么做账?
老师就是我们是粮食加工企业,,如果我用了制造费用,我后面会产生什么,,还是说像销售费用一样,没有后续,只是可以抵企业所得税?
如果去年我都记去了应付职工薪酬,所得税汇算清缴需要调整吗
你好,可以的, 没问题 对损益没有影响的话也可不调的