你好,那你们可以申请免税的,免税了,对应的这个进项就不允许抵扣,你再进项转出,相当于这笔业务不退税。
老师您好,我是外贸出口企业,有张退税的进项发票退税科那说开的不对,让把发票退回从新开,这张进项发票已经红冲了,后来退税科又把错误发票的退税流程审批通过了,这种情况怎么办?还有这张发票我已经勾选退税认证了,报税的时候如何申报
我是外贸企业,对方开给我的退税发票有误,叫他重新开,但是我开红字信息表给对方的时候选成已经抵扣,现在报增值税申报表的时候弹出进项税额转出怎么处理?这个是退税发票
我是外贸企业,对方开给我的退税发票有误,叫他重新开,但是我开红字信息表给对方的时候选成已经抵扣,现在报增值税申报表的时候弹出进项税额转出怎么处理?这个是退税发票
商业出口企业进项发票开具错误但是已经退税勾选了,需要在勾选认证平台或者退税申报平台进行操作吗,让工厂那边红冲再开具正确进项发票,再用于抵扣
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表