4月,大征期是指纳税企业需要申报所有涉及的税种,包括:增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等。一般规模企业的小征期一般只需要申报个人所得税即可。规模纳税人,按增值税征收率进行征税处理,不抵扣进项税。对于一般纳税人,可以取得增值税专用发票,抵扣进项税,再按销项税额减进项税额,进行缴税处理
小规模纳税人季度报表主要要报哪些
老师,小规模纳税人每月都需要申报哪些税?还有,那些税是需要月报,哪些只需要季报?
个体,小规模纳税人季度报税需要报哪些呢
请问老师,一般纳税人,第二季度需要报送的报表有哪些?
小规模纳税人季报要报哪些表?
老师,您好,我想咨询一下我们公司有很多员工报销都没有发票,这种应该怎么做呢
1-5月的业务提成,6月一起发放,个税怎么申报?提成不固定,1-5月没申报
老师增值税和所得税确认收入的时间
请问,发票单位写的是1批,这个可以吗?
给国外客户提供信息技术服务,2023年开始的,但是2023年至今一直没有免税备案,没填跨境应税行为免征增值税报告,没有申报免税收入增值税,现在开始备案的话,以前收入既没有报增值税又没有报企业所得税的,可不可以慢慢补报上
老师,子公司支付往来款给母公司。做账可以做成借其他应付款-母公司,贷银行存款吗
老个体户从现在开始建的账以前的不管,有发票就挂应收账款,如果应收账款出负数了怎办,可能是建账之前打的款,怎么处理
老师购置税也是没满六个月算一年么?购房发票那个加计了是满六个月算一年?税务师这样的规定还有什么?老师帮忙总结分析一下我背记一下
给境外客户开了6%税率服务费发票了,如果进填了跨境应税行为免征增值税报告,是不是申报增值税时填在免税收入行次,从正常收入里减去
商贸企业,购买了一批商品,不同种类,其中有一个是价值为0买进,又价值为0卖出,该怎么处理呢