同学您好,不跨年可以记报销当月或反结账改上个月的,跨年通过以前年度损益调整
老师,您好,我想问下,我们公司收到专票两份,但是对方备注的时间是3、4月份的服务费,我们公司是8月份成立的,对方没办法作废重开,这种情况要怎么处理
老师你好 4月5月份已经结帐的一份发票发现在4月5月重复做账了, 借:劳务成本 贷:其他应收款~某某项目备用金 请问老师这种情况在6月如何处理啊?
老师你好!2月份开出去一张票,3月份才发现错了.那2月份和3月的账务处理和税务这块怎么弄呢
老师您好,我想问一下,去年12月份的发票,今年1月份员工才拿来报销,这个费用我该怎么入账呢
老师你好,想问下3月份的发票4月份业务员才拿来报销,做账做到4月份可以吗