你好,需要做账务处理的吗?
1.乙公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,存货采用实际成本计价法,5月份发生如下存货业务:(1)5月5日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款50000元,增值税额6500元,货款已通过银行转账支付,原材料已验收入库(2)5月11日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款200000元,增值税额26000元,同时,销货方代垫运杂费3200元,运输增值税额288元,上述款项已通过银行转账,支付材料尚在运输途中。(3)5月13日,购入原材料一批,增值税专用发票标明材料价款65000元,增值税8450元,采购款项已于上月预付。(4)5月15日收到13日原材料供货方退回的多余预付款1550元。(5)5月20日,购入原材料一批,增值税专用发票注明价款60000元,增值税7800元,材料已验收入库款,项尚未支付。(6)5月28日,购入原材料一批,材料已运达企业并验收入库,但发票账单等结算凭证尚未到达,月末时该批材料结算凭证仍未到达,公司对该批材料估价35000元入账。要求:编制上述业务会计分录
艾达股份有限公司为增值税一般纳税人,采用计划成本进行材料的日常核算。2021年5月8日,公司购入A材料一批,专用发票上记载的货款为3000000元,增值税税额390000元,发票账单已收到,计划成本为3200000元,已验收入库,全部款项以银行存款支付。2021年5月9日,公司采用汇兑结算方式购入一批B材料,增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,发票账单已收到,计划成本为180000元,材料尚未入库,款项已用银行存款支付。2020年3月5日,公司收到上述B材料,并验收入库。2021年5月16日,公司采用商业承兑汇票支付方式购入C材料一批,增值税专用发票上注明的价款为500000元,增值税税额为65000元,发票账单已收到,计划成本490000元,材料已验收入库。2021年5月27日,公司购入D材料一批,材料已验收入库,发票账单未到,月末应按照计划成本600000元暂估价入账。
1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为50000元,税款为6500元。货款已通过银行转账支付,材料已验收入库。2.3月8日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为200000元,税款为26000元;同时销货方代垫运杂费3200元,其中,运输费2000元,增值税180。上述款项均已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月15日,上述材料已到达验收入库。4.3月28日,购入一批原材料,材料已到达验收入库,但发票账单等结算凭证尚未到达。月末时,该批货物的结算凭证仍未到达企业,财务部门按照合同估价35000入账。4月13日收到发票,增值税专用发票上注明的材料价款为36000元,税款为4680元。5.6月20日,向乙公司预付货款70000元,采购一批原材料。乙公司于7月10日交付所购原材料,并开来增值税专用发票,材料价款为62000元,税款为8060元。7月12日,公司将应补付的货款60元通过银行转账支付。编制会计分录
6月18日,中原电器公司存从南方公司购d材料一批,材料已验收入库,发票账单未到。至月末发票账单仍未到达。月末按照计划成本60万元估价入账。7月3日,收到购入材料的结算凭证,增值税专用发票上注明的价款为600500元,增值税税额为78065元,用银行存款支付款项。
5月10日,宏业公司采用委托收款结算方式购入甲材料-批,材料已验收入库,月末发票账单仍收到,按合同该批材料价值为31000元。65日收到增值税专用发票上注明全额32000元税额4160元,能货代保险费1000元(床取得增值税专用发,当日以银行存款付全部就项。
应交税费明老师您给看看
老师,我们是生产窗框的,窗上的玻璃是我们对接玻璃厂,不进我们厂子,直接发业主家安装,我们给业主报价里含有玻璃款,安装后把玻璃款付给玻璃厂,这个玻璃款我怎么记账,
同一个法人名下有两个公司,一个公司租另一个公司办公地点办公,另一个公司只交了土地税没交房产税,这个公司不交土地税只交房产税是否可以?房产税税源可以单独添加么?
公司前几年买了块地,在上面建了厂房和办公楼,之前没开发票跟办土地证,现在可以办证了,税局要求补交5年的房产税,房产税税源采集房产原价包含了建筑物未取得发票的部分,我现在入账需要把没开票的部分计入固定资产吗?
小规模纳税人,每销售一单每单都要交印花税吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税