你好需要计算做好了发给你

【例题】甲公司为一般纳税人,其存货采用计划成本核算。上月月末“原材料”账户户账面余额为280000元,“材料成本差异”账户的贷方余额为3100元。3月发生如下经济业务;(1)3月2日,购入原材料10000公斤,增值税专用发票注明原材料价款为500000元,增值税额为80000元;进货运费11000元(含10%增值税),保险费3922元(含6%增值税),款项均已通过银行存款支付。材料已验收入库,实收材料9900公斤,缺少少100公斤系运输途中合理损耗。单位计划成本为每公斤50元。(2)3月10日,购入原材料,实际银行支付的价款为30000元,增值税进项税额4800元。上述原材料的计划成本为28000元,已验收入库。(3)本月领用材料计划成本600000元,其中:生产领用500000元,制造车间领用30000元,管理部门领用20000元,在建程(厂房)领用50000元。要求:编制3月2日、3月10日以及的月末的相关会计分录,材料成本差异率。(单位为元,保留百分比小数点的后两位
甲公司为一般纳税人,其存货采用计划成本核算。上月月末“原材料”帐户帐面余额为280000元,“材料成本差异”帐户的贷方余额为3100元。本月发生如下经济业务1.购入原材料10000公斤,增值税专用发票注明原材料价款为500000元,增值税额为65000元;迸货运费10900元含9%墙值税),保险费3922元(含6%增值税),款项均已通过银行存款支付,材料已脸收入库实收材料9900公斤,短少100公斤系运输途中合理损耗。单位计划成本为每公斤50元。2.购入原材料,实际支付的价款为30000元,增值税进项税额3900元。上述衣产品的计划成本为280003,本月领用材料计划成本60万元,其中:生产领用50万元,制造车间领用3万元,管理部]领用2万元在建工程(厂房)领用5万元N要求:分别写出以上经济事项的会计分录
甲公司为一般纳税人,其存货采用计划成本核算。上月月末“原材料”帐户帐面余额为280o00元,“材料成本差异”帐户的贷方余额为3100元。本月发生如下经济业务:(1)购入A原材料10000公斤,增值税专用发票注明原材料价款为500000元,增值税额为65000元;进货运费10900元(含9%增值税),保险费3922元(含6%增值税),款项均已通过银行存款支付。材料已验收入库,实收材料9900公斤,短少100公斤系运输途中合理损耗。单位计划成本为每公斤50元。(2)购入B原材料,实际支付的价款为30000元,增值税进项税额3900元。上述B材料的计划成本为28000元,已验收入库。(3)本月领用材料计划成本60万元,其中:生产领用50万元,制造车间领用3万元,管理部门领用2万元,在建工程(厂房)领用5万元。
甲公司为一般纳税人,其存货采用计划成本核算。上月月末“原材料”帐户帐面余额为280o00元,“材料成本差异”帐户的贷方余额为3100元。本月发生如下经济业务:(1)购入A原材料10000公斤,增值税专用发票注明原材料价款为500000元,增值税额为65000元;进货运费10900元(含9%增值税),保险费3922元(含6%增值税),款项均已通过银行存款支付。材料已验收入库,实收材料9900公斤,短少100公斤系运输途中合理损耗。单位计划成本为每公斤50元。(2)购入B原材料,实际支付的价款为30000元,增值税进项税额3900元。上述B材料的计划成本为28000元,已验收入库。(3)本月领用材料计划成本60万元,其中:生产领用50万元,制造车间领用3万元,管理部门领用2万元,在建工程(厂房)领用5万元
甲公司为一般纳税人,其存货采用计划成本核算。上月月末“原材料”账户账面余额为280000元,“材料成本差异”账户的贷方余额为3100元。本月发生如下经济业务:(保留小数位为整数) (1)购入原材料10000公斤,增值税专用发票注明原材料价款为500000元,增值税额为65 000元;进货运费10 900元(含9%增值税),保险费3922元(含6%增值税),款项均已通过银行存款支付。材料已验收入库,实收材料9 900公斤,短少100公斤系运输途中合理损耗。单位计划成本为每公斤50元。 (2)本月领用材料计划成本60万元,其中:生产领用50万元,制造车间领用3万元,管理部门领用2万元,在建工程(厂房)领用5万元。 (3)求月末结存材料实际成本。
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
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上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
1借材料采购513700 应交税费-应交增值税进项税66122 贷银行存款579822 借原材料495000 材料成本差异18700 贷材料采购513700
2、借材料采购27300 应交税费-应交增值税进项税2700 贷银行存款30000 借原材料28000 贷材料成本差异700 材料采购27300
3、借生产成本500000 制造费用30000 管理费用20000 在建工程50000 贷原材料600000