您好,这个0申报就可以了
纳税申报,税种认定表里面如果没有核定印花税,同时也没有发生合同行为,是不是就不用申报。 在税种认定表里面没有查询到印花税税种
税费种认定信息里面有核定购销合同印花税和财产租赁合同印花税,按次申报,如果没有符合要申报的印花税,要零申报吗?还是直接不用报?
我们公司税种核定了加工承揽合同印花税,没有核定购销合同印花税,如果当月发生了销售收入,还需要申报购销合同印花税吗?
企业税种核定里没有印花税,一季度还交过印花税,二季度就没交了,系统里面也没有显示逾期申报,那我三季度还用交印花税吗?
老师,建设工程勘察合同需要申报印花税吗?合同里面没有写明合同金额,写的:“本工程勘察费预算”为… ,这种情况,需要按这个预算金额申报印花税吗?还是等实际业务发生再申报印花税?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?