你好 专项扣除里面的

老师:11月补交了1—11月份的养老保险款,给员工申报个税时,这部分金额填吗?填在哪里?
老师,我要申报几个高层的一次性年终奖,单独申报,在系统里面全年一次性奖金收入填写完数据后,其他扣除的数据在哪里填写,优惠政策不是说年终奖/12月,这个数填写在哪里,免税收入还是本期其他扣除还是减免税额?
老师,公司2月办理的公积金时补缴了一月的公积金,那一月的个税要不要更正的,在报2月个税时在专项扣除栏里直接填1-2月的扣除数,还是要更正个税,分别填到1、2月中去
老师,我们有一个员工,他那个社保是在八月的时候从五月份开始给他补缴的,但是5,6,7,3个月我在个税系统申报时候,工资还是申报的5000也没有填写这个养老医疗保险个人部分,那八月份社保补缴了之后,请问这个个人保险部分要填上去吗?是一次性把前三个月的一起填了还是只填八月份的呢
老师,1月份,2月份之前是按照7000的基数交的社保,如今三月份按1w的基数来交社保,那么3月份就要补扣1.22个月份的 社保,那么这补扣的部分填写在了工资表上其他扣款,那么我在录个税的时候该怎么录呢
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
也有对应的养老、医疗、失业。这些
这些补的我分不清明细
你好,不可以的,必须分清楚。