你好,没问题,这个是可以入账的。
老师,我们给个体工商户付款,她们让我们给他们老板个人账户转钱,不让给个体户基本户转钱,然后个体户给我们开票,请问这样行不行?
老师,我们付钱给个体户户主个人账号,然后他用他个体户的公司抬头给我们开发票,我们能对应入账吗
老师,客户个人名义汇款到我们小规模对公账户上,我们给他开票,只能开普票,抬头是个人是吗,不能开对公抬头吗
老师问下,有个体户开我们发票,是个体户抬头开我们的,付款是付的个体户法人私人卡,问下,这个我做账应付账款-抬头,还是应付账款-法人名字。
老师,我们公司有家供应商是个体户,没有开公户,材料款我们是直接付给经营者的私人账号上的,但是他有税盘,然后他用个体户的名称开发票给我们,这样可以吗?
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
不用个体户公户付给我们一一对应吗
不用,因为很多个体户都没有对公账户了。
如果有的公户呢,是不是一定要公户付款,像这种有没有相关条例的
对,有对公账户的话就转到对公账户。
在有公户的情况下我们不知道打到了他私户然后他开票给我,发票可以对应入账吗
这个问题不大,只要是真实的业务就可以入账。
好的,谢谢老师
有没有相关条例可以了解下的
这个真是抱歉,我这里没有。
哦,哪里能查吗
这个其实也没有说特殊的规定。
噢噢,好的
好的,帮忙给个五星好评。