1. 计提: 借:管理费用-工会经费 贷:其他应付款-工会经费 2. 上缴时: 借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
老师:工会经费的计提和缴纳分录怎么做呀?
工会经费的计提和缴纳的分录怎么做?
工会经费计提与缴纳的会计分录怎么做
老师,工会经费的计提分录跟缴纳分录怎么做的
工会经费计提和缴纳的分录怎么做?
老师,个体工商户定期定额的,以前没业务只是税务登记没开对公账户,现在有业务想开发票,购买方可以把款打到经营者个人账户吗,不开对公账户可以吗
老师,企业所得税这里职工薪酬填一个月,还是3个月
老师,请工会经费原来都没有申报过,是不是可以一直都零申报呢?
老师,应交税费是负的,填报表可以填哪里啊?我记得老师之前有说过填负数不好看
我公司是做国际运输货物代理的。在申报第三季度所得税有出口业务勾选,我公司不属于出口服务吧
待认证进项税额金额在资产负债表中的应交税费栏出现负数,需要处理吗?还是填负数即可?
老师,报销流程怎么写
老师社保基数调整了怎么申报调整社保基数呢?
之前是暂估主营业务成本,借主营业务成本,贷暂估,(能借做主营业务成本吗,还是按什么暂估)冲销时,用管理费用,这样对吗,正确怎么冲
老师,就是我们租了别公司的厂房,他们欠我们的发票。他们现在到税务局代开,让我们公司代扣代缴税费来抵租金。这样子可以吗?